你好,收到水電費這筆分錄表達意思是?
老師,我代收的水電費要計提嗎? 如果要計提10月份的水電費,借管理費用,貸其他應付款-代交水電費,那我收到租戶的水電費,借銀存,貸其他應付款還是其他應收款-水電費啊 如果是貸其他應付款,那我不是有二筆其他應付款了嗎
我公司是物業(yè)公司,代收代付水電費, (1)收取時 借:銀行存款 貸:其他應付款——代收水電費 ?。?)支付時 借:其他應收款--代收水電費 貸:銀行存款 (3)收到供電局發(fā)票時 借:其他應付款--代收水電費 貸:其他應收款--代收水電費 上面我的思路是否正確,另外我們代收代付之間賺取了一些差額,確認水電費差額為收入的分錄怎么做呢?
我公司是物業(yè)公司代扣代繳電費,支付時借其他應付款貸銀行存款收到墊付的電費借銀行存款貸其他應付款,但是收到供電公司開的專票怎么做分錄,開給我公司的
老師們好,我們公司是小規(guī)模物業(yè)公司,每個月支付電費時有部分是代收代付, 支付電費是:借:管理費用-水電費 借:其他應收款-水電費 貸:銀行存款 那我們開出發(fā)票后,稅費如何計提入賬呢
老師,你好,生產(chǎn)員工宿舍的水電費是由員工自己承擔,然后公司代扣交給物業(yè),我是這樣做分錄的你看下行不行 計提的時候 借其他應收款-代收水電費 貸 其他應付款-物業(yè) 然后發(fā)工資的時候,就是應付職工薪酬 貸其他應收款-代收水電費 然后付給物業(yè)水電費的時候 借其他應付賬款-物業(yè) 貸銀行存款。
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
收到的分錄意思是我們收到商戶給我們的電費,借銀行存款 因為還要交給供電局所以就是貸其他應付款
供電局給誰開具發(fā)票?
供電局給我們物業(yè)公司開具發(fā)票的
那你們不應該是代收代付的
??我們就是代收代付啊 只不過中間收取的有一部分差額利潤
他發(fā)票開給你們了,你們這是轉售行為了,如果發(fā)票開給對方就可以是代收代付了
之前一直都是這樣記賬的 我現(xiàn)在就是想問一下 賬上面的其他應付款余額貸方越來越多 怎么調(diào)整出來
你其他應付款越來越多?只能通過支付后才能減少的
其他應付款是越來越多 但是不需要支付了啊 這個是不是就是我們這幾年的差額收入了呢
你們沒有做收入差額的確認是嗎?
對,沒有對差額做收入
那你就是你的收入, 借:其他應付款 貸:其他業(yè)務收入 銷項稅額
那現(xiàn)在其他應收款的貸方余額呢,需要轉到其他應付款貸方去嗎?然后其他應付款的貸方余額就是我們的收入?
這個其他應收款是什么業(yè)務
收取時:借銀行存款貸其他應付款-代收電費。支付時:借其他應收款_代收電費貸銀行存款。收供電局發(fā)票時:借其他應付款-代收電費,貸其他應收款-代收電費。所以,其他應收款就是其他應付款對應的
支付時:借其他應收款_代收電費貸銀行存款。收取是借其他應付款,收到時為什么其他應收款
收到發(fā)票的時候一直就是記得借其他應付款 貸其他應收款
收取時:借銀行存款貸其他應付款-代收電費。支付時:借其他應收款_代收電費貸銀行存款。這筆分錄我沒明白處理意思,按道理應該是借:其他應付款貸:銀行存款,你這樣處理,科目借貸關系都不對