你好? 1.代收的水電費(fèi)是不賺取差價(jià)。 只是代收代付嗎 ? 代收代付為什么你還去做管理費(fèi)用 ?? ?
老師,我代收的水電費(fèi)要計(jì)提嗎? 如果要計(jì)提10月份的水電費(fèi),借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款-代交水電費(fèi),那我收到租戶(hù)的水電費(fèi),借銀存,貸其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款-水電費(fèi)啊 如果是貸其他應(yīng)付款,那我不是有二筆其他應(yīng)付款了嗎
老師 支付員工宿舍費(fèi)用時(shí)候 水電費(fèi)是員工自己交 當(dāng)時(shí)是借預(yù)付賬款借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,收到員工水電費(fèi)是借銀行存款貸其他應(yīng)收 這樣其他應(yīng)收就平了,但是后來(lái)收到了發(fā)票 就是借管理費(fèi)用物業(yè)管理費(fèi) 借管理費(fèi)用水電費(fèi)貸預(yù)收賬款貸其他應(yīng)收款,我這樣的話(huà)其他應(yīng)收款好像平不了,怎么能平呢?
我公司是物業(yè)公司,代收代付水電費(fèi), (1)收取時(shí) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——代收水電費(fèi) ?。?)支付時(shí) 借:其他應(yīng)收款--代收水電費(fèi) 貸:銀行存款 (3)收到供電局發(fā)票時(shí) 借:其他應(yīng)付款--代收水電費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款--代收水電費(fèi) 上面我的思路是否正確,另外我們代收代付之間賺取了一些差額,確認(rèn)水電費(fèi)差額為收入的分錄怎么做呢?
租戶(hù)還要付你們代收的水電費(fèi)呀,說(shuō)明那些水電費(fèi)不是你們承擔(dān)的,不應(yīng)該進(jìn)入你們的費(fèi)用呀。 借營(yíng)業(yè)費(fèi)用/管理費(fèi)用(屬于你們公司承擔(dān)的水電費(fèi),進(jìn)入你們公司的費(fèi)用) 借其他應(yīng)收款-代收水電費(fèi)(屬于租戶(hù)要交給你們的水電費(fèi),是租戶(hù)要承擔(dān)的水電費(fèi)) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 租戶(hù)付你們水電費(fèi)時(shí): 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款-代收水電費(fèi) 老師:我們單位銀行扣電費(fèi)時(shí)候酒店的電費(fèi)和租戶(hù)的電費(fèi)分不開(kāi)的,那要如何處理?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)代替員工支付的水電費(fèi)需要計(jì)提嗎?目前我們公司的做法是在計(jì)提房租水電的時(shí)候把應(yīng)收員工水電費(fèi)的那部分計(jì)入到了借:其他應(yīng)收款—員工水電費(fèi),貸:其他應(yīng)付款—物業(yè)公司 ,然后在支付工資的時(shí)候借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款—員工水電費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這樣做分錄對(duì)嗎?
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫(xiě)四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問(wèn)題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒(méi)有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷(xiāo)售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒(méi)入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒(méi)有收到),之前問(wèn)老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問(wèn)一下上個(gè)月我開(kāi)了680元的發(fā)票,他們又說(shuō)要作廢開(kāi)600元,我作廢了開(kāi)了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢(qián)已經(jīng)到我們公司賬戶(hù)了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠(chǎng),生產(chǎn)紅磚和銷(xiāo)售紅磚,就是不知道對(duì)方公司用的哪種成本核算方法,像這種開(kāi)磚廠(chǎng)的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法