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我公司是物業(yè)公司代扣代繳電費(fèi),支付時借其他應(yīng)付款貸銀行存款收到墊付的電費(fèi)借銀行存款貸其他應(yīng)付款,但是收到供電公司開的專票怎么做分錄,開給我公司的

2022-03-17 17:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-17 17:05

那你這個專票不抵扣,然后你直接按照價稅合計的金額入賬就行了。

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快賬用戶2329 追問 2022-03-17 17:17

怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2022-03-17 17:34

借其他應(yīng)付款 貸銀行存款。

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快賬用戶2329 追問 2022-03-17 19:33

當(dāng)時我是先做的這個分錄,現(xiàn)在收到專票了怎么做帳

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齊紅老師 解答 2022-03-17 20:15

收到發(fā)票作為附件處理,你不在單獨(dú)做賬處理了,

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快賬用戶2329 追問 2022-03-18 10:52

不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎分錄

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齊紅老師 解答 2022-03-18 11:42

你這個不用做,轉(zhuǎn)出,你直接按照價稅合計的金額做就行了。

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快賬用戶2329 追問 2022-03-18 16:00

在電子系統(tǒng)里面怎么做處理

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齊紅老師 解答 2022-03-18 16:00

你直接就是借其他應(yīng)付款貸銀行存款就行呀,你指的是什么意思?

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快賬用戶2329 追問 2022-03-18 16:08

稅務(wù)局電子系統(tǒng)怎么做進(jìn)賬發(fā)票的處理

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齊紅老師 解答 2022-03-18 16:12

稅務(wù)局里面就你在那個增值稅申報表里面,直接在附表二按照進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填。

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快賬用戶2329 追問 2022-03-18 16:38

20年的時候做的是:支付電費(fèi)借管理費(fèi)用貸銀行存款收到時做的是借銀行存款到其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在22年了我怎么調(diào)成上面你說的兩步分錄

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齊紅老師 解答 2022-03-18 16:38

首先如果說你這個是代收代付,你就不應(yīng)該作為費(fèi)用和收入,你現(xiàn)在就是相當(dāng)于按照正常的在做賬,你之前相當(dāng)于是差錯,你直接附一個說明,說明是差錯更正。

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快賬用戶2329 追問 2022-03-18 16:56

賬上不調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-18 16:57

你這個都已經(jīng)跨年了,跨年了你就已經(jīng)集中隨意了,你現(xiàn)在不管是調(diào)費(fèi)用還是調(diào)收入,都是屬于未分配利潤,調(diào)整沒有意義。

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快賬用戶2329 追問 2022-03-18 17:00

那我可以把20年的電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)票都找出來2022年在電子稅務(wù)局做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-18 17:00

對的對的,你在二年的時候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在申報表里面做。

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快賬用戶2329 追問 2022-03-18 17:00

還有21年的兩年的在今年下個月統(tǒng)一做

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那你這個專票不抵扣,然后你直接按照價稅合計的金額入賬就行了。
2022-03-17
你好 ; 如果你們代收代付 不賺取差價; 這樣就 正常走分錄是對的; 除非你 去勾選抵扣了還去賺取了差價 才會涉及收入和成本的處理的
2022-03-21
你好,收到水電費(fèi)這筆分錄表達(dá)意思是?
2021-01-06
你好,同學(xué)。 你這處理沒問題的,差額是放收入處理的
2020-12-25
同學(xué)你好 沒有發(fā)票匯算清繳也不來就調(diào)增
2022-04-13
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