這個營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅
老師好,小規(guī)模餐飲業(yè)從1月份起免征增值稅,1月份計提的增值稅和附加稅進入營業(yè)外收入,這塊營業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅嗎? 在以后免征增值稅的月份里不計提增值稅和附加稅行嗎
老師,物業(yè)公司這邊每個月增值稅的時候不是會有10%的加計扣除,這個營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅嗎?
老師,我咨詢個問題,就是我們公司開的普通發(fā)票,一個季度沒有45萬,這個增值稅不是要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,那這個營業(yè)外收入增加了不是要交企業(yè)所得稅嗎??
我當月應(yīng)交增值稅100元,因為加計抵減10%,所以結(jié)轉(zhuǎn)我當月未交的增值稅的時候分錄是: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額10 應(yīng)交稅費-未交增值稅85 營業(yè)外收入5 這個可以作為營業(yè)外收入的嗎?
老師,季度企業(yè)所得稅不彌補往來虧損嗎?增值稅加計扣除5%部分,入營業(yè)外收入,這個營業(yè)外收入,是屬于不征稅收入還是免稅收入?
小規(guī)模納稅人(實際個體戶)申報的時候發(fā)現(xiàn)第一季度是核定的,現(xiàn)在第二季度,實際第一季度開票幾千元,為什么核定后不是一直核定的?
d選項的意思是即使是發(fā)生在資本化前的專門借款輔助費用,也可以資本化。比如,1月發(fā)生專門借款1000,輔助費用10,但是2月才開始動工,那1月發(fā)生的10元輔助費用也可以資本化
老師,報銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報銷單本身,就是3頁?
這個題目題干為什么要強調(diào)一下“當月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個稅,公司后期會被稅務(wù)局追繳個稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個科研項目,科技局撥款15萬元,??顚S?,支付時借專項應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報時當時簡易申報公司人數(shù)自動升成的都沒改,跟個稅人數(shù)對不上這個影響大不,會不會被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?