你好。 你第一次付款的時候 借:主營業(yè)務(wù)成本 33 代:銀行存款 10 應(yīng)付賬款 23 這次付款的時候 借:應(yīng)付賬款6 貸:銀行存款 6
小規(guī)模公司,2020年賬上掛著A公司的應(yīng)付賬款10萬,2019做賬時付款時做了一次成本,借:主營業(yè)務(wù)成本10萬 貸:銀行10萬,來票后又做了一次成本,借主營業(yè)務(wù)成本10萬 貸:應(yīng)付賬款-A公司10萬,然后匯算清繳時又調(diào)減了10萬成本,現(xiàn)在我想清了這個應(yīng)付賬款10萬,那分錄這么做可以嗎?
老師好,請教您一個問題!公司有筆合同33萬的業(yè)務(wù),分進(jìn)度付款。第一筆已付10萬,當(dāng)時做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本33萬,貸銀行存款10萬,貸應(yīng)付賬款~應(yīng)付款23萬。那么,本次付6萬,分錄應(yīng)該是怎樣的?感謝
假設(shè)2019年虧損20萬元 且2019年有 10萬暫估發(fā)票(虛例支出) 在2019年當(dāng)時做賬分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本10萬 貸:應(yīng)付賬款 10萬 2020年 需要沖掉 反分錄為:借 應(yīng)付賬款10萬 貸:主營業(yè)務(wù)成本10萬 將上述分錄拆分,換成以前年度報益調(diào)整科目 借:應(yīng)付賬款10萬 貸:以前年度報益調(diào)整10萬 借:以前年度損益調(diào)整10萬 貸:利潤分配一未分配利潤 10萬!以前暫估的這樣可以嘛??但是更多的是借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 —暫估入庫 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
老師您好!請問一下。比如我公司是小規(guī)模,去年年底暫估成本10萬元,借:主營業(yè)務(wù)成本10萬,貸:應(yīng)付賬款10萬。在今年匯算清繳之前收到了發(fā)票。借:主營業(yè)務(wù)成本-10(紅沖),貸:應(yīng)付賬款-10萬,借:主營業(yè)務(wù)成本10萬,貸:應(yīng)付賬款10萬。借:利潤分配-未分配利潤10,貸:應(yīng)付賬款10,這樣做對嗎?
我收到一張修建房子的發(fā)票金額為10萬 款未付 入賬分錄應(yīng)該是 借:在建工程10萬 貸:應(yīng)付款 10萬 對嗎? 其次付款的時候是 借:應(yīng)付款6萬 貸:銀行存款6萬 因為只付了6萬,但是我之前是有12萬的專門針對這個項目的專項款進(jìn)來 是不是在支付的時候同時就要沖6萬的專項應(yīng)付款?分錄為 借轉(zhuǎn)項應(yīng)付6萬 貸:主營業(yè)務(wù)成本 6萬? 請問這樣對嗎
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計的責(zé)任還是審計事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數(shù),后兩個月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時候交接工作不知道用哪種方法