你好,你不是用銀行存款支付了,怎么又錄入了應(yīng)付賬款
小規(guī)模公司,2020年賬上掛著A公司的應(yīng)付賬款10萬,2019做賬時(shí)付款時(shí)做了一次成本,借:主營業(yè)務(wù)成本10萬 貸:銀行10萬,來票后又做了一次成本,借主營業(yè)務(wù)成本10萬 貸:應(yīng)付賬款-A公司10萬,然后匯算清繳時(shí)又調(diào)減了10萬成本,現(xiàn)在我想清了這個(gè)應(yīng)付賬款10萬,那分錄這么做可以嗎?
老師好,請(qǐng)教您一個(gè)問題!公司有筆合同33萬的業(yè)務(wù),分進(jìn)度付款。第一筆已付10萬,當(dāng)時(shí)做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本33萬,貸銀行存款10萬,貸應(yīng)付賬款~應(yīng)付款23萬。那么,本次付6萬,分錄應(yīng)該是怎樣的?感謝
假設(shè)2019年虧損20萬元 且2019年有 10萬暫估發(fā)票(虛例支出) 在2019年當(dāng)時(shí)做賬分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本10萬 貸:應(yīng)付賬款 10萬 2020年 需要沖掉 反分錄為:借 應(yīng)付賬款10萬 貸:主營業(yè)務(wù)成本10萬 將上述分錄拆分,換成以前年度報(bào)益調(diào)整科目 借:應(yīng)付賬款10萬 貸:以前年度報(bào)益調(diào)整10萬 借:以前年度損益調(diào)整10萬 貸:利潤分配一未分配利潤 10萬!以前暫估的這樣可以嘛??但是更多的是借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 —暫估入庫 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
你好成本10萬元,預(yù)付了3萬元,分錄可以做成。借主營業(yè)務(wù)成本10萬,貸:應(yīng)付賬款7萬 銀行存款3萬 這樣分錄對(duì)嗎?
老師您好!請(qǐng)問一下。比如我公司是小規(guī)模,去年年底暫估成本10萬元,借:主營業(yè)務(wù)成本10萬,貸:應(yīng)付賬款10萬。在今年匯算清繳之前收到了發(fā)票。借:主營業(yè)務(wù)成本-10(紅沖),貸:應(yīng)付賬款-10萬,借:主營業(yè)務(wù)成本10萬,貸:應(yīng)付賬款10萬。借:利潤分配-未分配利潤10,貸:應(yīng)付賬款10,這樣做對(duì)嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級(jí)實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個(gè)利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
老師,理財(cái)產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報(bào)的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開票對(duì)嗎
個(gè)體工商戶可以自己開票嗎?如果顧客把款打到我個(gè)人賬戶,不進(jìn)個(gè)體戶,可以開票嗎?
借的別人的短期借款,用短期借款與其他應(yīng)付款有什么區(qū)別
你好,老師我想問一下,我公司基本就沒有現(xiàn)金業(yè)務(wù),一年也就微信能收到1000多元,其他都是銀行支付,我可以不建立現(xiàn)金日記賬嘛?
老師,為什么這題的增值稅不算在成本里面
是原來會(huì)計(jì)去年做賬把這成本入了兩次賬,所以應(yīng)付賬款有了掛賬了
實(shí)際上成本票也就是10萬,實(shí)際付款也是10萬元,就是做賬做了兩次成本,一次是銀行付款,一次是掛了應(yīng)付賬款
借主營業(yè)務(wù)成本10萬 貸:應(yīng)付賬款-A公司10萬把這筆錯(cuò)賬沖紅處理
這是19年發(fā)生的,能調(diào)到今年嗎?
借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配