您好,盡量不要?jiǎng)h除,留著以后抵扣
老師,2019年度收到的出差費(fèi)用專票,當(dāng)時(shí)沒有認(rèn)證抵扣,直接全額入的管理費(fèi)用。在2020年會(huì)計(jì)認(rèn)證了,做了一個(gè)調(diào)賬分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額)貸管理費(fèi)用。這樣做是否正確
老師,交了稅控盤年費(fèi),原本用年費(fèi)全額抵稅,做了一筆分錄,現(xiàn)在需繳納的稅額沒有超過年費(fèi)不能抵扣,那么之前做的那一筆分錄(借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,貸:管理費(fèi)用)是否可以直接刪掉呢,因?yàn)楝F(xiàn)在沒有用年費(fèi)抵稅
老師,問下在今年1月份,做了一筆福利費(fèi)的分錄,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:庫存現(xiàn)金 ,當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,抵扣了稅,這個(gè)月我需要把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那現(xiàn)在分錄該怎么做?
老師,節(jié)日好!我收到稅控盤維護(hù)費(fèi)退費(fèi)280元,怎么做賬?開始是收到稅控盤發(fā)票,做憑證借管理費(fèi)用280貸現(xiàn)金280。然后又做了一筆抵扣分錄借應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅貸管理費(fèi)用,不過因?yàn)槭切∫?guī)模始終未抵扣,應(yīng)交稅費(fèi)一280,現(xiàn)在退回怎么做分錄
請(qǐng)問下,有一項(xiàng)可全額抵扣的費(fèi)用,前期已做了借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)的分錄,本月計(jì)提增值稅費(fèi)的分錄是借銷項(xiàng),貸進(jìn)項(xiàng),差額貸記轉(zhuǎn)出未交增值稅,那這筆可以費(fèi)用怎么做?
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1308:44已經(jīng)確認(rèn)過收入增加了利潤(rùn)了,但是你之前分紅了嗎?是不是沒有分?200的應(yīng)收已經(jīng)確認(rèn)收入,也分過紅了
你好老師,坐標(biāo)山東,甲公司持股A公司股份100%,注冊(cè)資金300萬,未實(shí)際繳納,現(xiàn)在甲公司將A公司股份轉(zhuǎn)讓給乙公司,按照300萬轉(zhuǎn)讓,請(qǐng)問甲、乙公司各需要繳納哪些稅金呢,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
開餐飲公司如果是自己的房產(chǎn),交房產(chǎn)稅和土地使用稅的稅率是多少
免退稅關(guān)于報(bào)關(guān)單,要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,銷售發(fā)票商品名稱,規(guī)格型號(hào)。數(shù)量單價(jià)一致是嗎?免抵退稅有這個(gè)要求嗎
免退稅,國內(nèi)購進(jìn)材料直接賣出國外,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣,免抵退稅,國內(nèi)采購材料加工后賣出進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣是嗎
您好老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)控股一家公司,年底收到股息紅利,需要交個(gè)稅,除了被控股企業(yè)代扣代繳個(gè)稅,個(gè)獨(dú)可以自行申報(bào)繳納嗎
老師好,4月重新建帳套,1-3月的損益類年累計(jì)數(shù)我應(yīng)該怎么做,比如其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)支出都有2級(jí)科目,我是把每個(gè)月的都算出來再做嗎
老師你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,是記在三欄明細(xì)賬里嗎,還是記在其他的明細(xì)賬呢
啥意思,老師,關(guān)鍵200已經(jīng)確認(rèn)過收入,等于確認(rèn)過利潤(rùn)啊,也分過紅啊現(xiàn)在只有銀行1000和應(yīng)收200,做未分配利潤(rùn)1200這難道不是重復(fù)增加分紅利潤(rùn)了嗎齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1308:34你好對(duì)的可以分紅只要確定你之前剩余的資金是利潤(rùn)就行
住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎
但是跨年了沒事嗎,下次抵扣的時(shí)候再做這一筆分錄不可以嗎
您好,因?yàn)榘l(fā)票上有時(shí)間,跨年也不能稅前扣除
刪掉會(huì)影響嗎
您好,不會(huì)影響,就是會(huì)增加利潤(rùn)
那我們1月申報(bào)上年第四季度的增值稅,又在1月更正申報(bào),退了部分稅款,如何做賬呢
您好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(紅字),借銀行存款
12月做的計(jì)提的稅額需要更改為退后的金額嗎
您好,分錄是寫發(fā)生額,不是余額