您好 這個(gè)是沖減了庫(kù)存商品

老師好,麻煩問一下。借:庫(kù)存商品-石膏板 -100 貸:應(yīng)付賬款:-100。這個(gè)分錄應(yīng)該是沒有入庫(kù)存吧?
@冉老師,你好,假設(shè)庫(kù)存商品的賬面價(jià)值是200萬,出售這批商品的售價(jià)是100萬,也就是出售這批商品虧損100萬,應(yīng)當(dāng)先計(jì)提庫(kù)存商品資產(chǎn)減值再結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是不確認(rèn)庫(kù)存商品資產(chǎn)減值直接結(jié)轉(zhuǎn)成本,下面哪個(gè)分錄是正確的(不考慮增值稅): ① 借:銀行存款 100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 200 貸:庫(kù)存商品 200 ② 借:銀行存款 100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 借:資產(chǎn)減值損失100 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 100 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 100 貸:庫(kù)存商品 200
請(qǐng)問老師,入庫(kù)金額100元,扣款20元,實(shí)際支付貨款80元,完整的分錄可以這樣做嗎?借:應(yīng)付賬款100 貸:銀行存款 100 借:庫(kù)存商品100 貸:應(yīng)付賬款 100 20元我要沖減成本,可以這樣嘛?借:應(yīng)付賬款 20 貸:庫(kù)存商品 20,
老師好,想請(qǐng)老師幫忙砍看一下分錄做的對(duì)不對(duì) 暫估入庫(kù):借,庫(kù)存商品100 貸,應(yīng)付暫估款100 付款:借,應(yīng)付賬款113 貸,銀行存款 收到發(fā)票核銷:借,應(yīng)付暫估款100 借,進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸,應(yīng)付賬款113 總感覺這個(gè)分錄不太好,請(qǐng)老師幫忙修正,感謝
老師,幫我看一下這個(gè)分錄 有誤嗎?我看有個(gè)會(huì)計(jì)做這個(gè)分錄,我總覺得不對(duì),分錄如下: 購(gòu)進(jìn)商品:借:庫(kù)存商品-某某商品100 貸:應(yīng)付賬款100 借:庫(kù)存商品100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 請(qǐng)問這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)商品的成本對(duì)嗎?不應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)已銷售的成本嗎?怎么看這個(gè)分錄好像是表達(dá)購(gòu)進(jìn)商品,順便結(jié)轉(zhuǎn)購(gòu)進(jìn)的購(gòu)進(jìn)的成本?
老師,請(qǐng)問公司安排殘疾人就業(yè)有什么稅收優(yōu)惠政策
老師,請(qǐng)問社保費(fèi)和公積金是不是必須要在每月15號(hào)以前申報(bào)繳費(fèi)呀?
老師,A開票給我們,我們付款給B, 簽訂個(gè)三方協(xié)議,這樣可以嗎
老師,能教我一下這個(gè)月折舊額怎么算的啊
老師,本來在2季度應(yīng)給員工支付績(jī)效2103.2元。結(jié)果2季度最后一個(gè)月員工已離職了。這個(gè)月給補(bǔ)發(fā)績(jī)效,這樣還申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,經(jīng)營(yíng)范圍沒有貨物進(jìn)出口,也可以把貨物出口給外國(guó)的嗎?
您好,購(gòu)買二手商品,再出售的話,我們賣出去的的時(shí)候開發(fā)票,可以寫上二手這兩個(gè)字嗎
為什么我的賬號(hào)里面 我的收藏 沒有內(nèi)容?
公司的房租費(fèi)用,要是分2年分?jǐn)傋唛L(zhǎng)期代攤費(fèi)用,分一年分?jǐn)傋哳A(yù)付賬款科目對(duì)嗎
其他人不接,郭老師,我們工廠的原材料損耗大,搬廠也賣掉了一些,我要怎么消耗掉這些原材料,怎么做賬


沒太明白,入成本了嗎?
沒入成本 沖減了庫(kù)存
就是本來入了庫(kù)存,增加了成本。后來又沖回了對(duì)吧?
庫(kù)存是資產(chǎn)科目 不是成本科目 是先增加了資產(chǎn) 然后沖減
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問