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老師好,想請老師幫忙砍看一下分錄做的對不對 暫估入庫:借,庫存商品100 貸,應付暫估款100 付款:借,應付賬款113 貸,銀行存款 收到發(fā)票核銷:借,應付暫估款100 借,進項稅額13 貸,應付賬款113 總感覺這個分錄不太好,請老師幫忙修正,感謝

2023-03-02 23:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-03 00:00

你好同學,具體可以參考

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快賬用戶2225 追問 2023-03-03 00:01

老師的意思能準確點嗎,這樣說可以的嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-03 00:03

借,庫存商品100 待認證進項13 貸,應付賬款113 借,應付賬款113 貸,銀行存款113 借,進項稅額13 貸,待認證進項13

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快賬用戶2225 追問 2023-03-03 00:06

哦哦,懂了,謝謝老師,

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齊紅老師 解答 2023-03-03 00:06

不客氣同學,感謝五星好評一下

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你好同學,具體可以參考
2023-03-03
你好,不對的。 款以打給對方,貨到以驗收入庫,但發(fā)票未到,分錄是 借:預付賬款,貸:銀行存款 借:原材料?,???貸:應付賬款-暫估 一個月后發(fā)票到了,分錄是 借:應付賬款-暫估 ,??貸:原材料 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款
2023-06-24
你好,月末結轉(zhuǎn)到本年利潤就可以了。
2024-05-07
同學您好第四步 借應付賬款-總部 貸應收賬款-客戶
2023-07-02
借應付賬款暫估待庫存商品250 借庫存商品 應交稅費,應交增值稅進項 貸預付賬款。
2024-05-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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