你好同學(xué),具體可以參考
老師您好,想請(qǐng)教一下,之前購(gòu)貨沒(méi)有取得發(fā)票,做的暫估入庫(kù),借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了一部分,我要怎么做分錄?是借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-甲公司嗎?
老師好,想請(qǐng)老師幫忙砍看一下分錄做的對(duì)不對(duì) 暫估入庫(kù):借,庫(kù)存商品100 貸,應(yīng)付暫估款100 付款:借,應(yīng)付賬款113 貸,銀行存款 收到發(fā)票核銷(xiāo):借,應(yīng)付暫估款100 借,進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸,應(yīng)付賬款113 總感覺(jué)這個(gè)分錄不太好,請(qǐng)老師幫忙修正,感謝
老師你好,我單位采購(gòu)一批貨,款以打給對(duì)方,貨到以驗(yàn)收入庫(kù),但發(fā)票未到,請(qǐng)老師幫忙看下我做的分錄對(duì)不,一個(gè)月后發(fā)票到了,謝謝 借:應(yīng)付賬款/應(yīng)付材料款/某單位 貸:銀行存款 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款/暫估材料款/某單位 來(lái)發(fā)票,發(fā)票和暫估金額一致, 借:應(yīng)付賬款/暫估材料款/某單位 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付材料款/某單位
第一步?jīng)]有發(fā)票暫估入庫(kù) 借庫(kù)存商品100 貸應(yīng)付賬款-總部-暫估100 第二步收到發(fā)票沖暫估 借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)100 貸應(yīng)付賬款-總部-暫估負(fù)數(shù)100 3根據(jù)發(fā)票入賬 借庫(kù)存商品85 應(yīng)交稅費(fèi)15 貸應(yīng)付賬款-總部100 第四步本公司的客戶(hù)把錢(qián)30塊打給了總部 借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)—23 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)—7 貸應(yīng)付賬款總部負(fù)數(shù)—30 這樣就行了吧?老師
看到一個(gè)案例分公司收到總公司的發(fā)貨,借庫(kù)存商品100貸應(yīng)付賬款—暫估100;分公司銷(xiāo)售出去價(jià)稅合計(jì)金額79.1,分公司申請(qǐng)開(kāi)票,收到總公司開(kāi)來(lái)的發(fā)票70,分公司沖暫估70,重新入賬借庫(kù)存商品70進(jìn)項(xiàng)稅額9.1貸應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付賬款79.1,為啥重新入賬用暫估呢
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開(kāi)具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒(méi)記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問(wèn)他?我就問(wèn)他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款多了幾塊錢(qián)跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開(kāi)票總額是1萬(wàn),其中3月開(kāi)票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤(rùn)表時(shí)本期金額是填1萬(wàn)嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
老師的意思能準(zhǔn)確點(diǎn)嗎,這樣說(shuō)可以的嗎
借,庫(kù)存商品100 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)13 貸,應(yīng)付賬款113 借,應(yīng)付賬款113 貸,銀行存款113 借,進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)13
哦哦,懂了,謝謝老師,
不客氣同學(xué),感謝五星好評(píng)一下