這個(gè)可以直接開(kāi)紅字發(fā)票 重新開(kāi)藍(lán)字就可以,收入做12月就可以,再開(kāi)紅字后面開(kāi)藍(lán)字不需要再做賬,

我們是小規(guī)模納稅人,去稅務(wù)局代開(kāi)的專票,現(xiàn)在因?yàn)槠泵娼痤~開(kāi)錯(cuò)了,跨月了,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方開(kāi)具了紅字增值稅信息表,我該怎么做呢?
我們是小規(guī)模納稅人,12月開(kāi)票體育服務(wù)費(fèi)20萬(wàn),現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)他們單位名稱變了,要沖紅,重開(kāi),因?yàn)榭缒炅?,怎么處理呢?/p>
我單位是小規(guī)模納稅人,在9月開(kāi)普票28.6萬(wàn)元,因?qū)Ψ絾挝幻肿兞?,退票,重開(kāi),因發(fā)票數(shù)量不夠,在10月只重開(kāi)藍(lán)字,沒(méi)有開(kāi)具紅字發(fā)票,后面就搞忘了,現(xiàn)在跨年了才發(fā)現(xiàn),怎么處理
我單位是小規(guī)模納稅人,在9月開(kāi)普票28.6萬(wàn)元,因?qū)Ψ絾挝幻肿兞?,退票,重開(kāi),因發(fā)票數(shù)量不夠,在10月只重開(kāi)藍(lán)字,沒(méi)有開(kāi)具紅字發(fā)票,后面就搞忘了,現(xiàn)在跨年了才發(fā)現(xiàn),怎么處理
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,2020年12月份開(kāi)了一張發(fā)票,并且已經(jīng)交了增值稅和所得稅,現(xiàn)在對(duì)方單位因?yàn)槟撤N原因要求紅沖這發(fā)票,賬務(wù)跟稅務(wù)方面應(yīng)該怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)a餐飲公司是法人有限公司,百分百控股b餐飲公司,都是小規(guī)模,請(qǐng)問(wèn)a公司進(jìn)的貨可以給b公司嗎?a公司實(shí)際沒(méi)有經(jīng)營(yíng)沒(méi)收入,只有進(jìn)貨和付款,a公司這樣操作合理嗎?
我們是電商公司,買了鞋子開(kāi)版用的入什么科目,買了貓糧那些是辦公室貓狗用這個(gè)入什么科目
老師,您好,可以向人發(fā)法院申請(qǐng)?jiān)V訟時(shí)效保護(hù)時(shí)間為三年嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)的普票,沒(méi)有超30萬(wàn)內(nèi)的發(fā)票金額怎么做賬務(wù)處理???謝謝老師
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)繳稅了,本期還能修改嗎?
您好老師,我問(wèn)一下,資產(chǎn)負(fù)債表做平了,利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)不見(jiàn)了是什么原因,我看借貸方向也沒(méi)錯(cuò)
你好老師,怎么把開(kāi)的25個(gè)發(fā)票二維碼打包呀
請(qǐng)問(wèn)工會(huì)經(jīng)費(fèi)到底是干什么用的?
樸老師,接著問(wèn)你 因?yàn)椴眉糍|(zhì)檢的人工、制造費(fèi)用和電費(fèi),都是生產(chǎn)時(shí)發(fā)生的,得跟生產(chǎn)時(shí)間對(duì)齊;入庫(kù)單是生產(chǎn)后倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)的記錄,時(shí)間對(duì)不上,所以都該按計(jì)件單(生產(chǎn)口徑)算,而非入庫(kù)單。 哪怕裁剪質(zhì)檢不是計(jì)件工資,只要是為當(dāng)月生產(chǎn)服務(wù),也得用當(dāng)月計(jì)件單數(shù)量分?jǐn)?—— 入庫(kù)單的時(shí)間差會(huì)導(dǎo)致成本算錯(cuò)月份,而制造費(fèi)用和電費(fèi)本質(zhì)也是生產(chǎn)時(shí)消耗的,按入庫(kù)單算本就是誤區(qū)。
老師,我現(xiàn)在申報(bào)第三季度的企業(yè)所得稅是不是要在9月份的分錄里面計(jì)提?這樣我怎么確定計(jì)提稅額多少錢?


開(kāi)藍(lán)字不做賬會(huì)影響增值稅的核算呀
你這個(gè)后面還會(huì)再開(kāi)紅字和藍(lán)字,相互抵減了,
12月你做賬時(shí)候已經(jīng)做了,