現(xiàn)在補(bǔ)開就可以,這個(gè),補(bǔ)開給對(duì)方,
老師您好,麻煩問下,我們是銷售方,對(duì)方現(xiàn)在把6月份開過的專票退給我們了,說是單位名稱錯(cuò)了,要重新開,現(xiàn)在的處理是先開紅字再開一張合適的藍(lán)字發(fā)票,是不是必須得對(duì)方開具紅字通知單我才能開紅字發(fā)票
老師您好,麻煩問下,我們是銷售方,對(duì)方現(xiàn)在把6月份開過的專票2聯(lián)都退給我們了,說是單位名稱錯(cuò)了,要重新開,現(xiàn)在的處理是先開紅字再開一張合適的藍(lán)字發(fā)票,是不是必須得對(duì)方開具紅字通知單我才能開紅字發(fā)票
我們是小規(guī)模納稅人,12月開票體育服務(wù)費(fèi)20萬,現(xiàn)在對(duì)方說他們單位名稱變了,要沖紅,重開,因?yàn)榭缒炅?,怎么處理呢?/p>
我單位是小規(guī)模納稅人,在9月開普票28.6萬元,因?qū)Ψ絾挝幻肿兞耍似?,重開,因發(fā)票數(shù)量不夠,在10月只重開藍(lán)字,沒有開具紅字發(fā)票,后面就搞忘了,現(xiàn)在跨年了才發(fā)現(xiàn),怎么處理
我單位是小規(guī)模納稅人,在9月開普票28.6萬元,因?qū)Ψ絾挝幻肿兞?,退票,重開,因發(fā)票數(shù)量不夠,在10月只重開藍(lán)字,沒有開具紅字發(fā)票,后面就搞忘了,現(xiàn)在跨年了才發(fā)現(xiàn),怎么處理
收到增值稅,出口退稅應(yīng)該怎么做?分錄啊
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾?。?! 老師,7月份加工費(fèi)全盤算的是和對(duì)賬周期的加工費(fèi),我司對(duì)賬(6/26-7/25)周期是7月的,我看她7月加工費(fèi)又含6月的發(fā)票,艾。我核算成本難道全部按對(duì)賬周期算嗎?委外成本,自已生產(chǎn)成品入庫也按(6/26-7/25)周期算成本嗎
算付現(xiàn)成本,期間費(fèi)用的固定成本和變動(dòng)成本是不是要加上?算EBIT,期間費(fèi)用的變動(dòng)成本和固定成本是不是要減掉?
老師,合伙企業(yè)買賣A股港股,主要是為了短線投資的。會(huì)計(jì)上怎么做賬務(wù)處理?交易費(fèi)用是計(jì)入成本還是投資收益?
應(yīng)付債券不屬于流動(dòng)負(fù)債嗎
我單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年重復(fù)計(jì)了6.2萬成本,今年發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該做紅字沖銷分錄,是不是借主營業(yè)務(wù)成本-6.2萬,貸應(yīng)付賬款-6.2萬,這樣就能把多計(jì)的成本沖掉。在金蝶軟件中,利潤分配一般是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的,如果可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),我是不是只需要做沖紅分錄就行,之前年度都是虧損的。足夠彌補(bǔ)這個(gè)金額。是不是不用交所得稅,是不是要在稅務(wù)局更正去年的申報(bào)表
如果金蝶軟件有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),我是否只需要做沖紅分錄即可,如果是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),那個(gè)分錄怎么做,我之前年度都是虧損,足夠彌補(bǔ)所得稅,是不是需要去稅務(wù)局更正申報(bào)表就行了。
重慶建材銷售板材增值稅稅負(fù)率大概是多少
普票怎么勾選,麻煩說說詳細(xì)步驟
電商公司假如以已收貨作為收入條件的話,那退款又以什么條件確認(rèn)呢?
10月就重新開給對(duì)方了,但是9月開的忘記沖紅了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)
這個(gè)沒有開紅字發(fā)票,現(xiàn)在開紅字發(fā)票就可以,這個(gè)做收入只做一次,給稅局專管員說下,說是10月忘記開紅字,
不做分錄體現(xiàn)嗎?
是,收入只做一次就可以,這個(gè)對(duì)應(yīng)10月你是不是多做一次收入,那這個(gè)需要沖掉,
我9月10月都做了收入,今年1月開的紅票
這個(gè)對(duì)應(yīng)10月收入需要沖掉,收入只需要做 一次,你沒有多次銷售 不是退貨 ,