你好,你需要再到稅局沖紅這個(gè)發(fā)票,帶上紅字信息表2份,購(gòu)買方出具的寫明拒收理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料,
我是購(gòu)買方,對(duì)方給我開的增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)跨月了,發(fā)票呢我還沒認(rèn)證,我給對(duì)方寄回去了,對(duì)方現(xiàn)在說讓我開紅字信息表,是這樣嗎?我以為是他們開的,我又沒有認(rèn)證抵扣,為什么是我開,不是他們開的嗎?
老師,我開了一張專票但是金額錯(cuò)了,對(duì)方也認(rèn)證了,我這邊開了一個(gè)紅字信息表,因?yàn)闀r(shí)間間隔一個(gè)多月,合同挺多的就開錯(cuò)了,我的紅字信息表已經(jīng)開了,不是對(duì)方給我開的信息表,我這種情況怎么辦?我是應(yīng)該把紅字信息表和開的銷項(xiàng)發(fā)票都給他們是嗎?對(duì)方走一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
我們是小規(guī)模納稅人,去稅務(wù)局代開的專票,現(xiàn)在因?yàn)槠泵娼痤~開錯(cuò)了,跨月了,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方開具了紅字增值稅信息表,我該怎么做呢?
老師,麻煩問下我們小規(guī)模納稅人我們是銷售方,我們開了一張專票出去,現(xiàn)在跨月了購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證了,叫我們開紅字發(fā)票,怎么開呀
老師您好,我們是小規(guī)模,6月開具的專票發(fā)票,由于稅率錯(cuò)誤,這個(gè)月開具紅字發(fā)票,重新開具專票。 想問,如果對(duì)方已經(jīng)抵扣,對(duì)方申請(qǐng)了開具增值稅紅字專用發(fā)票信息表,這個(gè)信息表,我們銷售方是否需要留存作為原始憑證入賬?
老師,請(qǐng)問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
老師,不是估算手續(xù)費(fèi)的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因?yàn)?6號(hào)以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號(hào)的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對(duì)不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對(duì)不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實(shí)際到賬確認(rèn)收入
老師,實(shí)際中在計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)的時(shí)候,例如管理費(fèi)用下的生活費(fèi),差旅費(fèi),辦公費(fèi)等常見的費(fèi)用,屬于變動(dòng)成本部分嗎?
老師您好,保潔員的工資計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里了,福利費(fèi)是計(jì)入的管理費(fèi)用里,這樣也是可以的吧?
企業(yè)是充電樁的,一方投資土地,另一方投資資金,一人分2成,一人分8成,在賬務(wù)里未體現(xiàn)投資土地,給轉(zhuǎn)款是備注分成款,賬務(wù)處理怎么做呢
小規(guī)模納稅人可以自己開具增值稅專用發(fā)票嗎?是1% 還是3%? 浙江省的
老師,銷項(xiàng)稅207002.94,進(jìn)項(xiàng)稅32842.82;結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,股權(quán)變更了,賬也要做嗎?假如注冊(cè)資本是500萬(wàn),A股東300萬(wàn),B股東100萬(wàn),C股東100萬(wàn),但實(shí)繳是300萬(wàn),A股東200萬(wàn),B股東50萬(wàn),C股東50萬(wàn),那如果C股東把股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給A股東,章程那里變了,請(qǐng)問賬要做否?如何做?
老師,從客戶那里購(gòu)買工具,然后在貨款中抵扣了怎么做賬
老師,餐飲行業(yè)有抖音平臺(tái)收入,一般都是1號(hào)的收入6號(hào)才能到銀行賬戶,也就是說26號(hào)以后的收入,下個(gè)月才能到賬,這樣的話啥時(shí)候扎帳啊,關(guān)鍵是到賬的時(shí)候要扣手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)也不是規(guī)定好的,老板又要求按實(shí)際收到的錢確認(rèn)收入,這樣的話,怎么做賬
電子稅務(wù)局上面不可以申請(qǐng)嗎?
你之前在網(wǎng)上申請(qǐng)代開過,你們那可以的話,可以網(wǎng)上申請(qǐng)的,
可是對(duì)方圖片紅字信息編號(hào)是空的呀,我怎么開呢
你問對(duì)方,審核通過會(huì)有一個(gè)編號(hào)的。