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老師你好,有一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)需要請(qǐng)教您。之前我們代開了125000元的發(fā)票,收稅點(diǎn)10321.1元,分別轉(zhuǎn)了10300元和21.1元,但是之前的會(huì)計(jì)只做了銀行存款增加10300, 另一筆21.1做的存現(xiàn),剩下的做收到現(xiàn)金114700元,后來返點(diǎn)退給中間人2100元做的其他應(yīng)付款,上個(gè)月把125000的發(fā)票紅沖了,退回已收稅點(diǎn)10321.1,扣除返點(diǎn)2100,實(shí)退8221.1元。請(qǐng)問這個(gè)紅沖并退款的分錄應(yīng)該怎么做啊
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評(píng)估報(bào)告,評(píng)估報(bào)告上有各個(gè)資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個(gè)資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時(shí)間隔得有點(diǎn)久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值?,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下? 舉個(gè)例子: (1)處理資產(chǎn)時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項(xiàng): 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
對(duì)方公司讓我公司申請(qǐng)開了紅字專用發(fā)票信息表,8-9月房租,金額是-35000,稅額是-1750,對(duì)方公司也開了對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票過來。我公司稅務(wù)網(wǎng)上的申報(bào)表顯示進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是1750元。 已經(jīng)扺扣了的。3個(gè)月房租,當(dāng)時(shí)一次性付,按月分?jǐn)傎M(fèi)用了。當(dāng)時(shí)做的是借:預(yù)付賬款 借應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款,后3個(gè)月分?jǐn)偼曩M(fèi)用 現(xiàn)疫情要免3個(gè)月房租,對(duì)方讓我們申請(qǐng)開了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,對(duì)方開紅字發(fā)票我們,總金額是-36750,其中-35000是房租費(fèi)用,-1750是進(jìn)項(xiàng)稅 這筆錢實(shí)際是沒退的,抵下一年3個(gè)月房租。 請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么處理
賬結(jié)法結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤1.甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為10%,產(chǎn)品銷售價(jià)格中均不含增值稅金額。銷售產(chǎn)品為公司的主營業(yè)務(wù),在確認(rèn)收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。2022年度6月份,甲公司發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)6月5日向A公司銷售應(yīng)稅消費(fèi)品一批1000件,單價(jià)87.5元。為了鼓勵(lì)多購商品,甲公司同意給予A公司20%的商業(yè)折扣,同時(shí)支付運(yùn)費(fèi)1000元(不考慮運(yùn)費(fèi)的增值稅影響)。該批商品的實(shí)際成本是50000元,商品已經(jīng)發(fā)出,貨款尚未收到,該項(xiàng)銷售業(yè)務(wù)屬于某一時(shí)點(diǎn)履行的履約義務(wù)。(2)6月10日,上月銷售給丁公司的A產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題,客戶將該批商品全部退回給甲公司。甲公司同意退貨,于退貨當(dāng)日支付了退貨款價(jià)稅合計(jì)22600,并按規(guī)定向客戶開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。該批產(chǎn)品實(shí)際成本為13000元。(3)6月8日,在購買材料業(yè)務(wù)中,根據(jù)對(duì)方規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件提前付款,獲得對(duì)方給予的現(xiàn)金折扣1000元。(4)6月10日行政部發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)5000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為300元,以銀行存款支付。請(qǐng)做出會(huì)計(jì)分錄!
旅游公司內(nèi)賬。相當(dāng)于是員工自己付錢買的,價(jià)格一樣,只不過是公司這邊幫忙采購,然后我們先收了員工的錢。我們已經(jīng)收了員工購買棕子的錢30元/盒,做賬是借銀行存款15*30=450元,貸其他業(yè)務(wù)收入450,然后后面付了款開發(fā)票報(bào)銷時(shí),能不能直接沖賬借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款,就不用走應(yīng)付賬款這個(gè)科目了,還是說一定要走應(yīng)付賬款這個(gè)科目,,因?yàn)樵臼窍胱哔M(fèi)用去報(bào)銷,然后收錢時(shí)就先計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入,但是好像計(jì)入費(fèi)用報(bào)銷也不知道行不行,如果可以計(jì)入費(fèi)用報(bào)銷的話也不知道用什么科目。老師,你們這個(gè)我追問不了只能一遍一遍的粘貼來問您老師的回答:您好,買的時(shí)候借:其他應(yīng)收款貸:銀行450員工給錢時(shí)借:銀行450貸:其他應(yīng)收款450收入什么都不用做的。我的追問:那我是上個(gè)月做的賬,已經(jīng)結(jié)賬,報(bào)表已經(jīng)發(fā)給領(lǐng)導(dǎo)了,不想返回去重新做賬,而且當(dāng)時(shí)是收了好幾個(gè)員工的錢,都是不同時(shí)間收的,一定要在這個(gè)月紅沖重新做嗎?不可以一筆做相反的分錄,借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款這樣做嗎?
請(qǐng)專業(yè)老師解答,小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)增值稅,如果4.5月一個(gè)月開3萬,6月這個(gè)月開12萬,需要交增值稅嗎
老師,季度申報(bào)的時(shí)候,那個(gè)a表上的資產(chǎn)總額的季初跟季末是在哪里取數(shù)?
門窗銷售公司,帶安裝,請(qǐng)問要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠家生產(chǎn),到貨入庫,再安排時(shí)間給客戶送貨安裝。大部分的1個(gè)月能搞完,有的要2月。
老師,請(qǐng)問下,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額,期末余額是什么時(shí)候的,還有利潤表上的本年累計(jì)金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊是不是個(gè)備抵科目
老師,實(shí)收資本印花稅的稅種是營業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報(bào)稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表和現(xiàn)金流量表?對(duì)嗎?
核算分為,料工費(fèi)的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來的成品,第二三張圖片是購進(jìn)來的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級(jí)會(huì)計(jì)可以補(bǔ)報(bào)名嗎
老師,這個(gè)試用減免政策起止時(shí)間怎么都選不了啊
你好:希望可以幫到您,紅沖分錄主要是將之前的分錄對(duì)沖哦 借:主營業(yè)務(wù)收入? 114700 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)? 10321.1 貸:銀行存款? ? 125021.1 借:其他應(yīng)付款? ?2100 貸:銷售費(fèi)用? ? 2100
老師之前我描述的可能不太清楚,原先的憑證是這樣做的,因?yàn)槲覀兪墙o人家代開票的,開票金額減去實(shí)際收到的銀行存款就直接放在現(xiàn)金里的,但實(shí)際上我們是沒有這么多現(xiàn)金的,我現(xiàn)在就不太明白紅沖的憑證跟這筆退款8221.1的憑證應(yīng)該怎么做
不好意思,上午在忙
你好:你們這個(gè)代開發(fā)票不太規(guī)范哦,之前你們做的現(xiàn)金一直掛著虛數(shù),怎么銷賬呢
因?yàn)槭侵暗臉I(yè)務(wù),庫存現(xiàn)金一直都是不準(zhǔn)確的
你好:那這個(gè)不太好辦哦。賬務(wù)不規(guī)范的情況不好處理
那老師有什么解決辦法嗎,我也是剛接觸,不知道怎么弄了
不好意思,我也不太清楚哦