你這個(gè)不是調(diào)的問題,你查查看這9萬(wàn)多付哪里去了
老師,我們單位之前沒有做過銀行的帳,現(xiàn)在我們打到對(duì)賬單了,銀行賬是沒有錢了,但是我們自己?jiǎn)挝坏馁~上還有九萬(wàn)多,現(xiàn)在要把這九萬(wàn)多掛一個(gè)什么科目,才能讓我們的銀行賬,跟我們單位的帳是相對(duì)應(yīng)的,我們想的是掛營(yíng)業(yè)外支出了,但是如果掛營(yíng)業(yè)外支出的話,在做匯算清繳的時(shí)候需不需要把它在調(diào)整出來去交企業(yè)所得稅。
老師我有一家單位建賬比較遲,之前和別人借了180000現(xiàn)在人家要求以對(duì)公戶還這180000萬(wàn)元,但是我們之前沒有做賬,現(xiàn)在應(yīng)該把這還的180000萬(wàn)做到那,咋樣做賬比較合理,如果補(bǔ)做的話銀行存款對(duì)不上去了
老師,我們單位現(xiàn)在是虧損的未分配利潤(rùn)借方2000,水果批發(fā)行業(yè),之前賬上有庫(kù)存600多,一年多了,我剛接手的這家,如果我走了營(yíng)業(yè)外支出,明年匯算清繳調(diào)增的話,假如我今年依然是虧損狀態(tài),調(diào)增的這600多是否要繳納所得稅
老師,兩年前,有客戶打款(預(yù)付)進(jìn)來我公司,要跟我公司采購(gòu)機(jī)械零件,但一直沒下單,到現(xiàn)在不了了之了,也聯(lián)系不上客戶了,而我們賬上掛著的“應(yīng)收賬款(貸方)”是不是可以轉(zhuǎn)去企業(yè)外收入,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,這筆款需不需要做收入調(diào)減?
老師,我們公司19年開發(fā)票開多少收多少,但是7月份付款單位由于審計(jì)發(fā)現(xiàn)合同上計(jì)算比例多付5萬(wàn)多,按道理也不是多付,合同只是他們簽錯(cuò)了,我們?nèi)藛T沒注意,但是對(duì)方就不認(rèn)了,就喊把多支付退回去,我們也退回去了,但是我們19年開發(fā)票出去的,發(fā)票他們也退不回來了,我這邊我認(rèn)為作營(yíng)業(yè)外支出處理這筆退出去5萬(wàn)多,分錄是借,營(yíng)業(yè)外支出,貸銀行存款,老師這樣處理對(duì)嗎,如果不對(duì)話應(yīng)該怎樣處理,我知道這個(gè)五萬(wàn)多稅前不能抵扣,我明年匯算清繳再調(diào)增。
老師,我想問一下我們單位在研發(fā)A項(xiàng)目的時(shí)候,銷售了一臺(tái)B設(shè)備,這個(gè)B設(shè)備也是花費(fèi)了差不多半年的時(shí)間研發(fā)出來的,算B設(shè)備成本的時(shí)候,花費(fèi)的材料人工差旅費(fèi)這些是屬于研發(fā)支出呢還是完工的時(shí)候轉(zhuǎn)為庫(kù)存商品再結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢
老師,準(zhǔn)備結(jié)賬,這是什么問題,怎么解決
老師,你好,我們公司工資是8月底計(jì)提,9月15日發(fā)放8月工資,我申報(bào)9月個(gè)稅9月填寫的金額是9月15日發(fā)放8月工資的金額申報(bào)的,這樣是不是申報(bào)錯(cuò)誤了?
老師,您好!小規(guī)模納稅人享受醫(yī)療機(jī)構(gòu)免增值稅稅政策,免交的增值稅需要在增值稅申報(bào)表中,19欄“本期免稅額”填寫嗎?免交的增值稅,需要怎么做賬務(wù)處理?
我公司20年建了個(gè)煤棚3500萬(wàn),一直未做任何賬務(wù)處理,現(xiàn)在對(duì)方公司開進(jìn)來200萬(wàn)元發(fā)票,剩余發(fā)票后面會(huì)陸續(xù)開進(jìn)來,現(xiàn)在我的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,請(qǐng)問甲公司從乙公司進(jìn)貨,乙公司也從甲公司進(jìn)貨,甲公司做賬時(shí)怎么設(shè)置乙公司賬目,甲公司:應(yīng)收賬款—乙公司,乙公司設(shè)置甲公司,就是應(yīng)付賬款—甲公司,對(duì)吧
民辦學(xué)校,食堂要求獨(dú)立核算,教職工和學(xué)生也要分開,我想咨詢一下 獨(dú)立出來后 要怎么合并到學(xué)校的賬上面
老師,我司是一般納稅人,買了一臺(tái)屬固資產(chǎn)(機(jī)器設(shè)備),買進(jìn)來時(shí)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也抵扣了。用了半年左右就賣掉了,也開了增值稅發(fā)票出去,交了增值稅,現(xiàn)在做會(huì)計(jì)分錄時(shí),這筆固定資產(chǎn)需要收入嗎,如果不做收入的話,那增值稅報(bào)表的收入與賬上的收入又對(duì)不上。請(qǐng)問怎么操作,謝謝
想請(qǐng)問下老師足浴店,技師日結(jié)工資這個(gè)費(fèi)用,是計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)費(fèi)用呀
老師 ,資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤(rùn)”的期末數(shù) - 期初數(shù) = 利潤(rùn)表中的“凈利潤(rùn)”,我們驗(yàn)證的結(jié)果有差額 請(qǐng)問如何查找差異
這是以前年度的,然后也沒有給我們給我銀行的對(duì)賬單和回單我們也是這兩天才拿到的最近這一個(gè)月的銀行對(duì)賬單回單,上面是沒有錢的,但是我們的帳上銀行還掛了九萬(wàn)多啊。
你先做銀行存款盤虧,然后做營(yíng)業(yè)外支出。納稅要調(diào)增的。