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我公司9月付了:20年9月到21年8月的物業(yè)費(fèi)12000,賬務(wù)處理:借:管理費(fèi)用4000待攤費(fèi)用8000貸現(xiàn)金12000,這樣可以嗎?還是要做預(yù)付賬款8000

2021-01-04 07:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-04 07:33

您好,建議借方使用預(yù)付賬款科目,因?yàn)榇龜傎M(fèi)用科目已經(jīng)取消了【如果只是核算一年內(nèi)的費(fèi)用,也可以先使用該科目,但是到年末一定要沖平的】

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快賬用戶4809 追問 2021-01-04 07:37

那我改一下,這個(gè)費(fèi)用要延續(xù)到21年8月

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齊紅老師 解答 2021-01-04 07:38

這個(gè)是由于跨年了,所以建議要使用預(yù)付賬款科目核算的

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快賬用戶4809 追問 2021-01-04 07:38

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2021-01-04 07:42

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià),非常感謝!

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您好,建議借方使用預(yù)付賬款科目,因?yàn)榇龜傎M(fèi)用科目已經(jīng)取消了【如果只是核算一年內(nèi)的費(fèi)用,也可以先使用該科目,但是到年末一定要沖平的】
2021-01-04
你好 可以這么做的
2020-09-27
您好,這么做是對的。
2021-01-06
你好,同學(xué),物業(yè)實(shí)際退費(fèi)8000,但是之前10000全部紅沖了,對嗎?
2024-10-21
可以的,可以這么做。
2023-07-26
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