您好,建議借方使用預(yù)付賬款科目,因?yàn)榇龜傎M(fèi)用科目已經(jīng)取消了【如果只是核算一年內(nèi)的費(fèi)用,也可以先使用該科目,但是到年末一定要沖平的】
我公司9月付了:20年9月到21年8月的物業(yè)費(fèi)12000,賬務(wù)處理:借:管理費(fèi)用4000待攤費(fèi)用8000貸現(xiàn)金12000,這樣可以嗎?還是要做預(yù)付賬款8000
費(fèi)用1月底到明年2月底的,長達(dá)一年,金額較大,選擇攤銷,但是現(xiàn)在取消待攤費(fèi)用科目了,這樣做對嗎 ?1月到票了的,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 2月開始攤銷,借:****費(fèi)用/主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款
老師,現(xiàn)在交了今年和明年的物業(yè)費(fèi)(有發(fā)票),怎么做賬呢,用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 可不可以:借:預(yù)付賬款-物業(yè)費(fèi) 貸:銀行存款 年底把今年的物業(yè)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用里:借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi),貸:預(yù)付賬款-物業(yè)費(fèi)。明年開始每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用,這樣處理可以嗎?
感謝老師,老師小規(guī)模納稅人9月份購買了一個(gè)冷柜當(dāng)天付款并收到普通發(fā)票12000,借固定資產(chǎn)貸銀行存款12000,可以在10月份直接全部折舊攤銷嗎,借管理費(fèi)用折舊費(fèi)12000貸累計(jì)折舊12000?如果不能全部折舊攤銷那么要減5%殘值后按幾年攤銷呢?第二個(gè)問題單位固定資產(chǎn)19萬,已經(jīng)計(jì)提了18萬,請問做賬時(shí)還接著計(jì)提嗎,直接計(jì)提到19萬,還是應(yīng)該有留多少殘值就不再計(jì)提折舊了呢?第三個(gè)問題單位租房每年付五萬租賃費(fèi),于10月付款,借管理費(fèi)用租賃費(fèi)5萬貸銀行存款5萬?就不用按月攤銷一年了是吧,還是借預(yù)付賬款5萬貸銀行存款5萬,然后11月份開始借管理費(fèi)用租賃費(fèi)4166貸預(yù)付賬款4166,每月都一樣攤銷一年?
8月支付了三個(gè)月物業(yè)費(fèi)10000,8月物業(yè)已開票,分錄記為,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,9月退租退物業(yè)費(fèi),物業(yè)開具紅字發(fā)票,,我這做賬沖銷,借:管理費(fèi)用-10000,貸:銀行存款-10000,物業(yè)那邊重新開了一張2000的一個(gè)月物業(yè)費(fèi)發(fā)票,剩下8000兩個(gè)月物業(yè)費(fèi)已經(jīng)退到公戶了,我如何做賬?
請問老師,去年的收入今年一月退貨,匯算清繳時(shí),收入和成本分別是調(diào)增還是調(diào)減?謝謝!
研發(fā)人員的薪酬是不是要填在19行研究費(fèi)用了的呀,第一行的職工薪酬是賬上總的職工薪酬扣除研法人員的職工薪酬對么
老師好,服務(wù)商開給我的專票被稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我要求服務(wù)商退回我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額是合理的嗎,因?yàn)槲覠o法抵扣了呀,但我付的可是價(jià)稅合計(jì)的金額給他,請勿重復(fù)接單
請問老師公司主體已經(jīng)注銷了,之前開出的發(fā)票開錯(cuò)了還能作廢嗎
老師好,支付給其他單位的補(bǔ)償金是計(jì)入營業(yè)外支出嗎?匯算清繳的時(shí)候,需要調(diào)增嗎?
上課例題,老師用的方法是直接把兩筆一般借款加權(quán)平均得到利率,后面再直接引用。 為什么不是先使用第一筆一般借款,然后在第一次借款額度用完后,再使用第二次一般借款的額度?
上年研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 調(diào)回資本化支出的話,匯算時(shí)表單怎么填
老師好,服務(wù)商開給我的專票被稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我要求服務(wù)商退回我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額是合理的嗎,因?yàn)槲覠o法抵扣了呀,但我付的可是價(jià)稅合計(jì)的金額給他
老師你好!我們是酒店行業(yè)的,酒店開業(yè)時(shí)買了那個(gè)床和床墊兩種,單價(jià)分別是1400元/張,1300元/張 ,共買了 68張,總價(jià)92400元,稅法上是要做5年折舊的,但是我只做了3年折舊,之前問過老師可以做3年,那我現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳那稅會(huì)就有差異了,那要調(diào)增嗎
請問公司給未入職員工發(fā)放節(jié)日福利怎么做賬?
那我改一下,這個(gè)費(fèi)用要延續(xù)到21年8月
這個(gè)是由于跨年了,所以建議要使用預(yù)付賬款科目核算的
好的,謝謝老師!
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià),非常感謝!