你好,一年以上的借長期待攤費(fèi)用,貸銀行存款。
對于短期房租,我11月預(yù)付了12月到明年5月的房租12萬,現(xiàn)在待攤費(fèi)用取消了,我是先: 借:應(yīng)付賬款-房租 120000 貸:銀行存款 120000 每月分?jǐn)倳r(shí): 借:管理費(fèi)用-房租 20000 貸:應(yīng)付賬款 20000 這樣對嗎?
請問老師,2019年1-12月攤銷物業(yè)費(fèi):分錄:借:銷售費(fèi)用 10000 貸:預(yù)付賬款10000。但是到了年底,把12個(gè)月的預(yù)防賬款120000,調(diào)到長期待攤費(fèi)用里面,借:預(yù)防賬款-120000 貸:長期待攤費(fèi)用。這樣做的目的是什么?
你好。老師,我沒有長期待攤這個(gè)會(huì)計(jì)科目,我的會(huì)計(jì)分錄只能用預(yù)付賬款處理:借預(yù)付賬款,貸銀行存款。結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營成本貸預(yù)付賬款。這個(gè)是技術(shù)服務(wù)費(fèi)攤銷,金額比較大,年限是12個(gè)月,2月支付的款項(xiàng),請問從當(dāng)月還是次月攤銷成本里面,謝謝。
支付一筆車輛保險(xiǎn)費(fèi),分12個(gè)月攤銷。 1.付款時(shí)做分錄: 借:預(yù)付 1000 貸:銀行1000 2.收到發(fā)票: 借:主營業(yè)務(wù)成本 884.96 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)115.04 貸:預(yù)付款 3.轉(zhuǎn)為攤銷分錄 借:待攤費(fèi)用/保險(xiǎn)費(fèi) 1000 貸:主營業(yè)務(wù)成本 1000 4.每月攤銷分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本 83.3 貸:待攤費(fèi)用/保險(xiǎn)費(fèi) 83.3 以上分錄做的對嗎?特別是第3-4最后兩筆分錄。
費(fèi)用1月底到明年2月底的,長達(dá)一年,金額較大,選擇攤銷,但是現(xiàn)在取消待攤費(fèi)用科目了,這樣做對嗎 ?1月到票了的,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 2月開始攤銷,借:****費(fèi)用/主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
然后按月分?jǐn)?,借管理費(fèi)用貸,長期待攤。
我說了剛剛好一年,不是一年以上。
你好,一月底的話應(yīng)該截止到一月底才對。
再數(shù)一下看一下是不是13個(gè)月。
一年以內(nèi)的,借預(yù)付賬款貸銀行存款,然后按月分?jǐn)偅韫芾碣M(fèi)用貸預(yù)付賬款。
是12個(gè)月,從2月開始攤銷到明年1年,1月底只有幾天,1月就不攤銷了總可以吧
從二月份到明年的一月份做預(yù)付賬款可以。
我還有一票這樣的費(fèi)用,但是1月沒有到票,我就直接做:借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,還要不要再做一筆 借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)付賬款
屬于當(dāng)月的費(fèi)用,你做了借應(yīng)付賬款貸,銀行存款,然后再攤銷一個(gè)月,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。
沒有發(fā)票也正常攤銷。