同學(xué)你好 開通負數(shù)申報就行了
問題一我們是商管公司,出租房屋及物業(yè)管理,房子不是我們的,有商鋪有公寓,收租房的電費,然后我們再一起結(jié)算給電力公司和水務(wù)公司,有確認電費收入,但是沒有開發(fā)票,可是增值稅申報表附表一未開票收入13%貨物那里是灰色的,不能填,13%服務(wù)那里可以填?這種收的電費不應(yīng)該是放貨物那里嗎 問題二附表一未開票收入和稅額那里可以填負數(shù)嗎?因為前期確認未開票收入,可是發(fā)票都是9月開的,可是9月確認的未開票收入又少,導(dǎo)致未開票收入那里是負數(shù)?填負數(shù)局說稅務(wù)局會查?
老師我9月份有確認收入未開票的業(yè)務(wù),我申報增值稅的時候填在確認收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現(xiàn)在申報10月份增值稅的時候把9月份未開票的用負數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認收入未開票的,我填了這個負數(shù),那10月未開票的要怎么填
老師好,小規(guī)模未開票收入貨物是15000,勞務(wù)是-8000,增值稅申報時可以直接在貨物的未開票里填寫7000嗎?未開票負數(shù)填不了。這樣收入和稅款都沒變,只是貨物的未開票收入減少了,服務(wù)的未開票變成零,老師這樣申報可以嗎?
老師,我上個月有未開票收入,申報增值稅的的時候未開票收入里填寫了數(shù)據(jù),這個月客戶讓把發(fā)票開出來了,那增值稅申報的時候在未開票收入里填寫相應(yīng)的負數(shù)嗎?這樣做,他們說會有風(fēng)險,怕稅務(wù)有預(yù)警
請問老師,這個月公司沒開發(fā)票,沒結(jié)算,做了未開票收入,等開票后紅沖未開票收入,如果到時候開票金額實際大于這個月的未開票收入,是可以的吧?增值稅報表是在未開票收入那里填負數(shù)嗎?
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報時未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報表就不準了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報報表不一致了
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?需要什么資料
請問企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中的,最后可以遞減的職工薪酬是填在實際發(fā)生額還是填在稅收金額
正常順序A公司要付給B公司錢,B公司再付給C公司錢,200萬元,現(xiàn)在B公司委托A公司直接付給C公司,在C公司的角度做賬,A公司付的這筆錢是代B公司支付的,C公司賬上不應(yīng)該有掛A公司的余額,賬務(wù)處理要怎么做?
一年五百萬0稅率的出口退稅,超過500萬以后怎么算稅率還是要另外和稅務(wù)局申請啥
老師,像這種互換貨的沒有商業(yè)實質(zhì),可以只就差額部份開票吧?
你好!老師 當(dāng)月的電費,第二月收到專票。當(dāng)月分錄和第二月收到專票的分錄怎么做?
我們科目是不是管理費用—研究費用,A104000表第19行:手動填寫研發(fā)費用金額。主表(A100000):研發(fā)費用需從利潤表或管理費用明細中提取,如果沒有單獨列示,主表可能顯示為0。這個是不是因為報季報和年報時利潤表里沒有單獨報研發(fā)費用導(dǎo)致?
怎么理解有價證券?出售有價證券屬于取得長期借款嗎?購買有價證券屬于需要支付長期借款利息?
工商注銷后,還有銀行保函沒有到期要怎么處理?
老師怎么開通負數(shù)申報???
去稅局開通負數(shù)申報