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請(qǐng)問老師,這個(gè)月公司沒開發(fā)票,沒結(jié)算,做了未開票收入,等開票后紅沖未開票收入,如果到時(shí)候開票金額實(shí)際大于這個(gè)月的未開票收入,是可以的吧?增值稅報(bào)表是在未開票收入那里填負(fù)數(shù)嗎?

2024-05-31 14:48
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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同學(xué),你好 是可以的 對(duì)的

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同學(xué),你好 是可以的 對(duì)的
2024-05-31
你好1. 是的; 就是這樣來操作分錄 和申報(bào)的; 對(duì)的??
2023-02-20
你好,這個(gè)很正常的,沒事的
2022-08-17
您好,這種情況未開票收入需要填報(bào)負(fù)數(shù)的,這樣當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額是你核算的實(shí)際銷項(xiàng)稅額
2020-09-25
開票的時(shí)候把無票收入那里填寫負(fù)數(shù)申報(bào)就可以了。
2022-08-11
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