你好,代開的時候交了增值稅,附加稅等。 這里的增值稅,附加稅是購買方負擔(dān)了嗎?還是銷售方負擔(dān)的?
收到代開發(fā)票。我是購買方。代開的時候交了增值稅,附加稅等,應(yīng)該怎么做賬。
收到代開發(fā)票。我是購買方。代開的時候交了增值稅,附加稅等,應(yīng)該怎么做賬。 代開發(fā)票以后還開具了一份類似完稅證明的東西。里面有,增值稅,附加稅等
自然人代開普票時,購買方繳納了增值稅及附加稅,購買方收到發(fā)票和稅收完稅證明怎么做賬
小規(guī)模代開專票的時候要把增值稅交了吧,那同時交附加稅么?按幾個點收附加稅?
老師,我們是代開發(fā)票,然后是把稅交了,然后發(fā)票開錯了,作廢了,退回來的增值稅和附加稅怎么做賬,交的時候是私人交的,退回來,退到公戶了,求完整分錄
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細賬,工資費用和制造費用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認的進項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費用有哪些
我公司一家股東要轉(zhuǎn)讓部分股份給另一家股東,轉(zhuǎn)股之前要對公司未分配利潤進行分紅,具體分紅比例如何確定
甲公司的注冊會計師在對其2018年度財務(wù)報表進行審計時,對以下交易或事項的會計處理提出質(zhì)疑: (1)因國家歸A產(chǎn)品實施限價政策,甲公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品市場售價為15萬元/件,根據(jù)國家相關(guān)政策,從2018年1月1日起,甲公司每銷售1件A產(chǎn)品,當(dāng)?shù)卣块T將給予補助10萬元。2018年度,甲公司共銷售A產(chǎn)品1120件,收到政府給予的補助13600萬元。A產(chǎn)品的成本為21萬元/件。 稅法規(guī)定,企業(yè)自國家取得的資金除作為出資外,應(yīng)計入取得當(dāng)期應(yīng)納稅所得額計算繳納企業(yè)所得稅,甲公司將上述政府給予的補助計入2018年度應(yīng)納稅所得額。計算并繳納企業(yè)所得稅。 對于上述交易或事項,甲公司正確分錄是什么?
購買方,是我們支付的。
開完發(fā)票以后,也開了一個交稅的證明。類似完稅證明的東西。
你好,購買方承擔(dān)了銷售方應(yīng)當(dāng)負擔(dān)的稅款,賬務(wù)處理是 借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款?
好的。謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝