現(xiàn)金凈流量=稅后營業(yè)利潤%2B折舊 所以120 不需要乘以(1-25%)
這兩道題目,都寫了稅后營業(yè)利潤,但是第一題我劃黑線的那個120是乘以(1-25%)的,第二題的劃黑線的100就沒有乘(1-25%),這是為什么呢,是答案寫錯了還是題目兩個不一樣的情況
老師我想問一下他第一題這邊是說那個不恰當(dāng),是因為還要詢問關(guān)聯(lián)方的特征,然后被審計單位和交易資金監(jiān)和關(guān)聯(lián)方之間的性質(zhì),但是我的答案寫成詢問不足以提供充分適當(dāng)?shù)淖C據(jù),還要用其他的程序來驗證那個。關(guān)聯(lián)方,那這個是不是就答錯,是錯到哪一邊,是怎么樣的錯。老師我想請問一下他第三題他就說那個只是說披露了是交易,然后他做的會計是他僅僅只是實施了就是利息的比較,然后我寫的答案是說他這樣子是不恰當(dāng)?shù)?,因為它這個證據(jù)明顯就是不充分啊,但是他的答案是說還要查詢其他條款是否與非關(guān)聯(lián)方相同,就不太明白為什么要這樣寫?然后如果第四題的話,他這邊是說那個把那個關(guān)聯(lián)方披露錯誤,不需要與那個治理層溝通,他說他這個不是說與關(guān)聯(lián)方的交易,就是在與治理層溝通的事情嘛,就為什么他那邊又寫恰當(dāng)呢
不太明白的是,第二題的方案三就是題目里面不是說投資者應(yīng)當(dāng)要支付的利息嗎?他為什么這個融券他還是要加上120乘以1%呢?然后就是這個提示方案三的投資性損益,不包括乙公司發(fā)放的股利,這個我不是很清楚,雖然有答案,但是看的不是很懂,希望老師能詳細的解答一下
老師好,我申報企業(yè)所得稅時候,填寫從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項目的所得減免征收企業(yè)所得稅(免稅項目)這里,我第一季度有利潤,我就填了數(shù)據(jù),第二季度虧損的話,還要不要填這個數(shù)據(jù)呢?我看之前會計也是這種情況,但是他虧損后就沒填這一項了。不知道這樣有無問題。
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金科目核算),當(dāng)月確認收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費,貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進集中賬戶時,借:預(yù)收伙食費,貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費,借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金,貸:預(yù)收伙食費,這樣處理對嗎?
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進口到中國嗎?
1.投資的一家子公司注銷了,投資160萬只收回來65萬,投資損失,匯算清繳需要填哪些報表? 2.投資另一家子公司收益分紅了2000萬,實收金額2000萬。 利潤表里投資收益是1905萬,那匯算清繳應(yīng)該怎么填寫
公司要變更股權(quán),需要4月份的報表,我可以先把4月份的報表做成虧損,變更好后按照申報高企的要求修改近三年的財務(wù)賬,更改近三年的匯算清繳所得稅報表,本年三季度,按照更改后的高企報表,有沒有什么影響?
攪拌車的折舊年限是10年還是4年?
老師您好,我們單位1季度有發(fā)票收入,所以提了增值稅,然后4月報稅這個增值稅免了不用交了。賬上的應(yīng)交增值稅的余額應(yīng)該怎么做呀?
個人代開發(fā)票月10萬以內(nèi)要交稅嗎?
老師,請問利潤表營業(yè)收入是負數(shù)怎么處理
匯算清繳上的職工薪酬賬載金額和實際發(fā)生額應(yīng)該是什么數(shù)據(jù),上年計提的工資全部發(fā)清
勞務(wù)費:因委托外部單位或個人提供勞務(wù)而發(fā)生的費用。在耳機、音響、電源生產(chǎn)中,主要涉及委外加工勞務(wù)費用,如受托方對產(chǎn)品進行部分工序加工所收取的加工費等。這勞務(wù)費可以轉(zhuǎn)換成加工費嗎?老師請幫忙轉(zhuǎn)一下術(shù)語