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老師好,麻煩你把小規(guī)模的交稅會(huì)計(jì)分錄給我一下,我只記得銷售是貸方:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。后面的怎么處理?比如最后沒有交稅,不到30萬減免了,超了交稅了又怎么出來,我忘了,特別是二級(jí)科目三級(jí)科目

2021-01-03 18:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-03 19:00

你好,小規(guī)模不用做銷項(xiàng)稅額三級(jí)明細(xì),減免時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶3001 追問 2021-01-03 19:05

關(guān)于稅收就是確認(rèn)收入時(shí), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅額。減免時(shí)就是 借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅額,貸:營(yíng)業(yè)外收入,是這樣嗎老師? 我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)年初是負(fù)5176,期末數(shù)也是負(fù)3178,我不知道是什么問題老師

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齊紅老師 解答 2021-01-03 19:34

關(guān)于稅收就是確認(rèn)收入時(shí), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅, 減免時(shí)就是 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅貸:營(yíng)業(yè)外收入,

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你好,小規(guī)模不用做銷項(xiàng)稅額三級(jí)明細(xì),減免時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入
2021-01-03
?你好;? ?1.? ? 小規(guī)模本身就沒有三級(jí)科目的。 你就在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 核算的 ;? 不用區(qū)分進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的。讓你軟件售后給你設(shè)置下??
2022-02-25
同學(xué),你好,從4月1號(hào)開始的,如果是有稅的,計(jì)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就可以了
2022-05-23
你好 可以這么做的
2020-09-04
你好,同學(xué),您的分錄第一筆正確,第二筆修改為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2912.62 貸:營(yíng)業(yè)外收入-免稅收入 2912.62
2021-01-07
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