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老師好,公司是小規(guī)模企業(yè)。第四季收入不超過30萬元,免繳增值稅。原來會計做賬分錄如下,出現(xiàn)“應(yīng)交稅費一級科目余額為0元”,但“應(yīng)交稅費二級科目借貸雙方都出現(xiàn)余額2912.62元”,請問以下分錄正確?如不正確,怎么更正? 12月開出銷項發(fā)票: 借:應(yīng)收賬款-A公司10萬元 貸:主營業(yè)務(wù)收入97087.38 ????應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額2912.62 第四季度免稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額2912.62 貸:營業(yè)外收入-免稅收入2912.62

2021-01-07 17:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-07 17:28

你好,同學(xué),您的分錄第一筆正確,第二筆修改為:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 2912.62 貸:營業(yè)外收入-免稅收入 2912.62

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你好,同學(xué),您的分錄第一筆正確,第二筆修改為:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 2912.62 貸:營業(yè)外收入-免稅收入 2912.62
2021-01-07
?你好;? ? 你科目不對哦? ; 兩個偶讀不對; 你是什么準(zhǔn)則的? ??
2022-07-13
小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會計準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時賬務(wù)處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過15萬元或季度不超過45萬,不繳納增值稅,將增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入--稅收減免
2021-06-08
第二個不需要做營業(yè)外收入這條分錄了
2024-04-01
你好 1. 你小規(guī)模 增值稅沒有三級科目的 確認收入時、借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅;貸:主營業(yè)務(wù)收入 2.季度超過30萬繳納增值稅時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 3.季度不超過30萬免征增值稅時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 這樣做就對了
2020-09-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

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