你好 可以這么做的
老師,你好。我們公司是小規(guī)模。我們專票和普票都會開,普票 的增值稅是通過應交增值稅來記賬的,但是現(xiàn)在軟件的應交增值稅是二級科目(下面還有三級科目),我選不起來。我為了區(qū)分后期普票與專票的銷項,我加了個三級科目(應交增值稅普通發(fā)票)。這樣行嗎
老師好,麻煩你把小規(guī)模的交稅會計分錄給我一下,我只記得銷售是貸方:應交稅費應交增值稅銷項稅額。后面的怎么處理?比如最后沒有交稅,不到30萬減免了,超了交稅了又怎么出來,我忘了,特別是二級科目三級科目
老師你好,我公司是小規(guī)模納稅人。用友T+做賬,目前應交稅費科目下二級科目應交稅費—應交增值稅選擇不了,必須選擇到應交稅費-應交增值稅下的三級科目。但是我們是小規(guī)模,不需要區(qū)分進項銷項。怎么記?
老師,小規(guī)模銷售貨物開了普票和專票,普票金額這個月沒有超出10萬,不交增值稅,但專票要交,這個稅都做在應繳稅費-應繳增值稅這個科目嗎?如果是,那專票的稅也區(qū)分不出來呀?
內賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉的備用金是計入其他應收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構,評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
請問醫(yī)保轉入公司帳戶支付員工的生育津貼要交個人所得稅嗎?
以前月份報的個稅還能更正嗎?
老師,請問廣告費怎么填報企業(yè)所得稅年報里面了?廣告調增表怎么填了,我們有5740元
最后一問,為啥是 20000??20% 啊
先進制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減,需要做營業(yè)外收入嗎?
四川的公司,總公司和分公司在系統(tǒng)做了匯總納稅,申報總公司的年度企業(yè)所得稅是要把收入和成本等數(shù)據(jù)加起來申報嗎?財務報表是按照總公司的填嗎
請問老師做賬之前怎么核對銀行回單和銀行賬戶是否是一致的呢
因為普票享受季度免稅,而專票要交稅的,如果都記在銷項稅額科目里面,我怕亂了
你好,可以這么區(qū)分的。