同學(xué)您好 1、其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)調(diào)整對應(yīng)的科目是其他應(yīng)付款; 2、應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)調(diào)整對應(yīng)的科目是預(yù)付賬款; 3、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)調(diào)整對應(yīng)的科目是預(yù)收賬款。
請問一下,之前的會計把那個期初數(shù)設(shè)置成了負(fù)數(shù),導(dǎo)致后期的資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)類科目其它應(yīng)收的余額是負(fù)數(shù),我從期初設(shè)置那里調(diào)整過來了,也試算平衡了,那么我這樣調(diào)整過來對后期的一些數(shù)據(jù)比如銀行存款等其它科目的數(shù)據(jù)會不會有影響啥的?
年初新建賬,期初數(shù)據(jù)調(diào)整, 1.其他應(yīng)收款調(diào)整,對應(yīng)的該調(diào)整負(fù)債類科目里哪個科目影響最小呢? 2.應(yīng)付賬款也要調(diào)整,對應(yīng)調(diào)整哪里呢? 好頭疼
關(guān)于其他應(yīng)付款重分類賬務(wù)分錄咨詢-----------------------調(diào)整前分錄是其他應(yīng)收1120,其他應(yīng)收5600,其他應(yīng)付4800,都在借方,那現(xiàn)在要調(diào)整重分類,那應(yīng)該就是對沖,我寫的調(diào)整后分錄是:貸方其他應(yīng)收1120,其他應(yīng)收5600,其他應(yīng)付4800,借方其他應(yīng)付11520.但是其他應(yīng)付期末余額應(yīng)該在貸方,現(xiàn)在卻是借方余額,我這個是哪里做錯了呢,請老師指點(diǎn)謝謝
如果發(fā)生調(diào)整上年度固定資產(chǎn)、固定資產(chǎn)折舊、長期待攤費(fèi)用、庫存物品、應(yīng)付賬款這些科目的調(diào)賬,資產(chǎn)負(fù)債表中年初余額需要調(diào)整哪些科目,是這幾個科目都要調(diào)整期初余額嗎?如果2021年度也有調(diào)賬的情況,那還需要再調(diào)整2021年的資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎?是不是不需要了。是不是資產(chǎn)負(fù)債表只用調(diào)2022年的年初數(shù)就可以了,然后相應(yīng)的2022年資產(chǎn)年報、財務(wù)報告也按照調(diào)整后的資產(chǎn)負(fù)債表來編報,不在追溯調(diào)2021年的了,是嗎?
建賬初期應(yīng)收賬款其他應(yīng)收賬款預(yù)付賬款均有負(fù)數(shù),金額總計是后面的差額,這三個科目的負(fù)數(shù)是不是就是下面應(yīng)付賬款預(yù)收賬款其他應(yīng)付款的正數(shù)金額,如此產(chǎn)生的賬面數(shù)據(jù)和報表的差額應(yīng)該怎么調(diào)整呢
請問下企業(yè)所得稅申報時,那個資產(chǎn)總額金額在哪看,是用報表上哪個數(shù)據(jù)來填呀
老師,公司收到房東的租房發(fā)票,現(xiàn)在要原價分?jǐn)偨o其他租戶,收到發(fā)票有進(jìn)項(xiàng),開發(fā)票出去分?jǐn)傆袖N項(xiàng),這個稅一進(jìn)一出是不是原本不虧?還要不要收按稅負(fù)率算的增值稅?
建筑材料,腳手架一般折扣多少年
老師,老板私人用微信轉(zhuǎn)給員工的結(jié)婚禮金1000元,可以憑情況說明,加蓋公司公章后,到公司報賬嗎?這筆費(fèi)用憑借加蓋公司公章的情況說明可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
老師,做計提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會計科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費(fèi)用-社會保險費(fèi)嗎?
輔料隨大貨四來,廠家的業(yè)務(wù)免費(fèi)領(lǐng)用,應(yīng)該怎么做賬
老師請問一下應(yīng)發(fā) 沒發(fā)的工資 需要結(jié)轉(zhuǎn)到 其他應(yīng)付款去嗎 還是留在應(yīng)付職工薪酬科目就行
老師,公司轉(zhuǎn)往來款,從公司的基本戶轉(zhuǎn)10000到一般戶,是不是兩個銀行的回單都要附在記賬憑證下面?
個人所得累計扣除數(shù)為什么是20000元,不應(yīng)該是60000元嗎?我五月報的4月工資,入職日期遠(yuǎn)的11日
開通稅務(wù)了,發(fā)票也開了有2-3個 月了