同學(xué)你好 收到的錢沖應(yīng)收款 之前有沒有確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅?

老師,我公司之前和個人簽訂的購銷合同,當(dāng)時是不含稅的對方也不要發(fā)票,后來不付款,法院強(qiáng)制執(zhí)行后,以法院的名義付到我司公賬,那么我現(xiàn)在收到貨款要怎么處理。
老師,公司之前簽訂的夠買設(shè)備合同,供貨完成后供應(yīng)商被法院執(zhí)行無法開具發(fā)票,后續(xù)尾款和稅金已扣除不再支付給對方,請問需要做哪些賬務(wù)處理
老師,客戶欠貨款20萬不給,我們公司起訴后,收到法院強(qiáng)制執(zhí)行的款1842元,其中有2萬是沒有開發(fā)票的,我現(xiàn)在收到執(zhí)行款怎樣做分錄,是用這1842元沖之前掛的應(yīng)收賬款嗎?,那剩下沒有收到的是否可以轉(zhuǎn)壞賬了?
老師,公司之前跟個人簽訂合同,不含稅,對方也不要發(fā)票,發(fā)貨后不付款,法院強(qiáng)制執(zhí)行后,以法院的名義付到公司賬戶上,那我現(xiàn)在要怎么處理這筆款?
老師,公司之前跟個人簽訂不含稅合同,也不開票的,交付貨物后,欠款不還,后來法院強(qiáng)制執(zhí)行后,由法院的名義轉(zhuǎn)賬到公司賬戶了,收到的這筆款需要交稅嗎?一般納稅人,應(yīng)稅物品13%,怎么計算稅金?上月收到的,現(xiàn)在已經(jīng)申報完增值稅表了,但是沒有加上這筆,要在哪里增加上這筆稅金?在增值稅及附加稅申報表里的哪一欄?
老師,如果今年1月份簽了合同是100萬,已經(jīng)按這個金額去申報印花稅,后面11月份的時候簽了補(bǔ)充協(xié)議,合同金額從100萬變成200萬,那我后面申報印花稅的時候是按差額去申報嗎?
老師好,外經(jīng)證申報企業(yè)所得稅的時候申報兩次并繳費(fèi)2次,能申請退稅一次嗎?
請問老師,買材料30塊錢,對方是小個體,只給開收據(jù),不開發(fā)票這樣行嗎
公司給個人支付的商務(wù)合作費(fèi),由誰來申報個稅啊
你好老師,有張進(jìn)項(xiàng)不符合抵扣標(biāo)準(zhǔn),我給抵扣了,咋弄,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還需要對方?jīng)_紅嗎
老師,請問一下股東轉(zhuǎn)錢進(jìn)公戶備注投資款,但是以前會計不繳納印花稅直接做實(shí)收資本,現(xiàn)在我做實(shí)收資本叫客戶繳納印花稅,那客戶問為什么要叫這個印花稅,我要怎么解釋哦,叫印花稅的目的是什么哦
老師好,麻煩問一下固定資產(chǎn)抵債需要交增值稅嘛
老師辦稅人員有權(quán)限改把財務(wù)負(fù)責(zé)人更換嗎
發(fā)現(xiàn)前年和去年的成本有出入,根據(jù)發(fā)票開具時間,前年的成本計入了去年,去年的成本計入了今年,導(dǎo)致今年庫存虛增,可以直接返回到前年更改嗎?不可以的話,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理,可以的話,稅務(wù)具體應(yīng)該怎么做
機(jī)動車統(tǒng)一發(fā)票怎么查真?zhèn)危?/p>


是的,因?yàn)椴缓愃栽谧鲑~軟件里面沒有顯示這筆
目前收到的貨款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 按照實(shí)際收到的金額拆分 相當(dāng)于收到的就是含稅價格
那如果不申報這筆補(bǔ)含稅收入要怎么處理
直接計入主營業(yè)務(wù)收入 和銀行存款