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今年計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,比實(shí)際繳納的增值稅多,要怎么處理

2021-01-01 14:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-01 14:32

你好,那是計(jì)提錯(cuò)了還是為什么少交了

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快賬用戶5779 追問(wèn) 2021-01-01 14:33

計(jì)提錯(cuò)了

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齊紅老師 解答 2021-01-01 14:34

那反分錄沖掉差額即可

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快賬用戶5779 追問(wèn) 2021-01-01 14:34

怎么寫(xiě)分錄?

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齊紅老師 解答 2021-01-01 14:44

借:應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值的)

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你好,那是計(jì)提錯(cuò)了還是為什么少交了
2021-01-01
你好,需要補(bǔ)做計(jì)提處理。 做你之前計(jì)提增值稅的分錄,金額50就是了?
2022-05-24
同學(xué)你好,會(huì)計(jì)分錄: 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅或者銷項(xiàng)稅(紅色)
2020-12-30
你好 你們有差異的話 你就做一筆 :借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入 。如果這個(gè)1分錢不繳納了就結(jié)轉(zhuǎn)下
2021-01-21
你好,這個(gè)差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
2022-02-15
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