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老師,我在23年10月計(jì)提了一筆未交增值稅,11月實(shí)際交稅的時(shí)比計(jì)提的多交了,導(dǎo)致現(xiàn)在未交增值稅科目貸方有負(fù)數(shù)余額要怎么處理

2024-03-09 18:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-09 18:34

同學(xué)您好! 您好! 對于23年10月計(jì)提的未交增值稅,若11月實(shí)際交稅時(shí)多交導(dǎo)致未交增值稅科目貸方有負(fù)數(shù)余額,應(yīng)通過會(huì)計(jì)分錄調(diào)整。具體為:借:應(yīng)交稅金-未交增值稅(負(fù)數(shù)金額),貸:銀行存款或其他應(yīng)付款等。確保賬目準(zhǔn)確反映實(shí)際交稅情況。

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快賬用戶9695 追問 2024-03-09 18:38

我銀行11月的時(shí)候已經(jīng)直接出賬了還怎么出啊

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-09 18:43

如果11月銀行已直接出賬,那么再次出賬是不必要的。您需要確認(rèn)出賬記錄與您的賬目相符,并確保所有交易都已正確記錄。如果發(fā)現(xiàn)有任何差異或錯(cuò)誤,應(yīng)及時(shí)與銀行聯(lián)系并調(diào)整賬目。保持財(cái)務(wù)記錄的準(zhǔn)確性和一致性至關(guān)重要。

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同學(xué)您好! 您好! 對于23年10月計(jì)提的未交增值稅,若11月實(shí)際交稅時(shí)多交導(dǎo)致未交增值稅科目貸方有負(fù)數(shù)余額,應(yīng)通過會(huì)計(jì)分錄調(diào)整。具體為:借:應(yīng)交稅金-未交增值稅(負(fù)數(shù)金額),貸:銀行存款或其他應(yīng)付款等。確保賬目準(zhǔn)確反映實(shí)際交稅情況。
2024-03-09
您好,把計(jì)提金額錯(cuò)的分錄紅沖了,再做正確金額 的計(jì)提就可以了,這是最簡單的調(diào)整分錄的方法
2024-03-09
你好,同學(xué) 這個(gè)可以調(diào)整到營業(yè)外收支科目
2024-06-04
你好;? 你把減免稅額 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅去就行了。??
2021-12-01
你實(shí)際沒有交?》借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅??負(fù)數(shù)
2021-03-19
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