同學(xué)您好,沒有報(bào)個(gè)稅的記錄的,應(yīng)該可能是沒有申報(bào)的,那到時(shí)候假如要交稅的話,可能比交企業(yè)所得稅劃算
老師您好。就是因?yàn)槭盏絘pp提醒要進(jìn)行年度匯算,涉及到補(bǔ)稅退稅,所以才去查看。多了的其他勞務(wù)報(bào)酬還是去年三個(gè)月的(只有這三個(gè)月)。但是我直接從app綜合年度匯算那里一鍵提交了,沒能對(duì)那三個(gè)月的勞務(wù)報(bào)酬(都是在800-4000那一檔的,我沒有收到收入,也沒有交費(fèi))進(jìn)行申訴,那這個(gè)會(huì)對(duì)我個(gè)人有什么影響嗎(比如說個(gè)人征信方面)?
之前一直在外做兼職,工資從銀行賬戶走,不知道有沒有報(bào)個(gè)稅,但是在個(gè)稅APP里沒有查到報(bào)個(gè)稅的記錄。十一月找到新單位,單位領(lǐng)導(dǎo)需要補(bǔ)費(fèi)用,讓我報(bào)了五萬多的個(gè)稅,對(duì)我有影響嗎?
老師,我們單位之前沒有做過銀行的帳,現(xiàn)在我們打到對(duì)賬單了,銀行賬是沒有錢了,但是我們自己?jiǎn)挝坏馁~上還有九萬多,現(xiàn)在要把這九萬多掛一個(gè)什么科目,才能讓我們的銀行賬,跟我們單位的帳是相對(duì)應(yīng)的,我們想的是掛營(yíng)業(yè)外支出了,但是如果掛營(yíng)業(yè)外支出的話,在做匯算清繳的時(shí)候需不需要把它在調(diào)整出來去交企業(yè)所得稅。
老師,工資這一塊我處理一直有糾結(jié)。公司一直從個(gè)人工資里面扣個(gè)稅跟個(gè)人社保。但是交到2021年4月再就一直沒有交過。我也是2021年4月份來到公司。之前人做的工資表,我一直按照那個(gè)就做。因?yàn)橹暗膯幔克运べY表里面做的單位社保跟個(gè)人社??隙ㄓ悬c(diǎn)差異。所以我單位社保就沒有計(jì)提,也不知道有沒有個(gè)稅,所以我做賬時(shí)把個(gè)稅跟個(gè)人社保也沒有寫出來。只是銀行發(fā)多少,我就計(jì)提多少。這個(gè)是工資表。該怎樣正確的去做?
老師好,請(qǐng)教下您,就是我貸款買了房,之前都是商貸,現(xiàn)在轉(zhuǎn)公積金貸,然后銀行現(xiàn)在需要一個(gè)工資流水,但是呢,我目前還沒有上班,所以就沒有這個(gè)銀行流水,我弟弟有家公司,但是沒有業(yè)務(wù)往來,然后我是這家公司的監(jiān)事,那如果我想要這個(gè)銀行流水的話,我怎么在我弟弟的公賬上走這個(gè)流水 ?發(fā)工資到我的銀行卡上,另外要申報(bào)個(gè)稅我這個(gè)我是知道的 ?但是疑惑的是,我第公司從成立都沒有申報(bào)個(gè)稅,之前有問過之前的財(cái)務(wù),說是公司沒有核定個(gè)稅,所以就一直沒有去申報(bào)個(gè)稅 ?那這種情況怎么處理呢,老師 ?我是直接走流水,不申報(bào)個(gè)稅嗎還是
老師,請(qǐng)問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時(shí)候需要另外交稅嗎?
本院酌定對(duì)所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
“其他收益”是什么性質(zhì)的科目
老師,只是簽訂了合同,發(fā)票還沒開過來,支付出去的錢分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 這樣對(duì)不對(duì)
股東是個(gè)人,現(xiàn)在想要注銷,期末的未分配利潤(rùn)需要交個(gè)人所得稅嗎
老師,這個(gè)怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號(hào)有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財(cái)務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財(cái)務(wù)該如何入賬
研發(fā)費(fèi)用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整不允許加計(jì)扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行