你好 是的 是這么做的
老師,我們是銷售方,銷售一批貨物應收72248元(含稅含運費)我們做賬,應該是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項稅額,對吧?
確認銷售商品收入 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費銷項稅額 銀行存款 對嗎,代墊運費為什么不是其他應收款
一般納稅人銷售貨物,開出普通發(fā)票,收到銀行存款的賬務處理: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 老師看看對嗎?
銷售業(yè)務,發(fā)生時即收到部分貨款和承兌匯票。分錄:①借:銀行存款 應收票據(jù) 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) ②借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:應收票據(jù) 銀行存款 貸:應收賬款 老師應該做①還是②呢?
老師你好 公司之前銷售了一筆貨物,開出了發(fā)票,但是沒有收到對方貨款,現(xiàn)在對方全部退貨到我們倉庫了,需要開紅字發(fā)票,然后做賬如下,您看下對不? 之前剛銷售出去貨物的時候: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 現(xiàn)在貨物退貨入庫了,這樣反著做,可以嗎? 借:主營業(yè)務收入 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應收賬款
我是財務人員,我收到一張員工報銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒到折舊年限就賣了,應該怎么做會計分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個配件出去,配件原價總值8000左右,租出去共計11048.38,這種開票項目是不是應該是現(xiàn)代服務-租賃服務?然后這種交納增值稅怎么算呢?進項全是普通發(fā)票,銷項也是普票。
老師,個稅申報截止日期是今天嗎
老師好,出口應征稅報關單臺賬,在電子稅務局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報改成正確的了,第四季度財報沒改。
為什么個體工商,用電子營業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個樣子,昨天和今天都是這樣,不能進入年報系統(tǒng)
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負就是0.25%,而不是1.25%對嗎?我所得稅稅負只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對不對?謝謝。
請問匯算清繳職工薪酬支出,福利費支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
作為購買方,應該是借:主營業(yè)務成本 應交增值稅-進項稅 貸:銀行存款,對吧?
貨物的借庫存商品 進項 貸銀行存款