你好,銷售業(yè)務,發(fā)生時即收到部分貨款和承兌匯票,是做第一筆分錄。
銷售貨物,發(fā)票到了,款未到 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 后面款到了然后 借:銀行存款 貸:應收帳款 這兩個分錄對嗎老師
買進:借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款 賣出(還沒收到錢):借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項 最后: 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品。 等收到錢時:借銀行存款 貸應收賬款(主營業(yè)務收入)
買進:借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款 賣出(還沒收到錢):借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項 最后: 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品。 等收到錢時:借銀行存款 貸應收賬款 中間這個是否可以直接跳過:賣出(還沒收到錢):借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項
一家服務機構(gòu)收到服務費但發(fā)票沒開,是借銀行存款,貸應收賬款。還是借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費_應交增值稅_銷項稅額?
2008年,甲公司共發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:編制甲公司2008年度經(jīng)濟業(yè)務的會計分錄:(1)借:銀行存款1638000貸:主營業(yè)務收入1400000應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)238000(2)借:應收賬款式702000貸:主營業(yè)務收入600000應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)102000(3)借:銀行存款102000貸:應收賬款式102000(4)借:應收票據(jù)585000貸:主營業(yè)務收入500000應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)85000(5)借:銀行存款545000財務費用40000貸:應收票據(jù)585000(6)借:銀行存款400000貸:應收票據(jù)400000(7)借:應付票據(jù)200000貸:銀行存款200000(8)借:材料采購300000應交稅費—應交增值稅(進項稅額)51000貸:銀行存款351000(9)借:原材料190000材料成本差異10000貸:材料采購200000(10)借:材料采購199600銀行存款468應交稅費—應交增值稅(進項稅額)33932貸:其他貨幣資金234000
老師您好,法人明細有多個公司,但是想用法人個人身份證辦銀行收款碼,這個會涉及個稅嗎?
老師,普票和專票合計開的超了30萬了,怎么交稅?
老師,咨詢個問題,老板的車所有費用單位出,簽個協(xié)議明確一下,那么如果協(xié)議定的租賃費是每月500的話,還需要老板提供租賃費發(fā)票么
老師,工商年報的中文網(wǎng)頁
老師,請問,2024年累計折舊5萬,固定資產(chǎn)10萬,固定資產(chǎn)清理,怎么分錄,金額是多少?
企業(yè)是小微企業(yè),同時也申請了高新企業(yè),高新企業(yè)研發(fā)費用加計扣除,可以在申報企業(yè)所得稅的時候扣除嗎?
老師您好,企業(yè)支付給員工子女的高考紅包計入管理費用中的福利費。請問匯算清繳時要怎么處理
老師!請教:不管哪種類型的公司 (比如:個體戶、一人有限責任公司或者是兩個或兩個以上的股東的有限責任公司)是不是每月都應該給老板或者股東發(fā)工資呢?
老師,工商年報的網(wǎng)頁
進口的增值稅=(關(guān)稅計稅額+關(guān)稅+消費稅)*稅率 對不?