是的,是的,一般計(jì)稅交稅是一樣的
老師,請(qǐng)問(wèn)我們給別人開(kāi)具13%稅率的增值稅普票,我們下月針對(duì)這張票需要交稅嗎?如果需要繳納,我們稅務(wù)系統(tǒng)內(nèi)還有之前剩余的增值稅專票留抵,請(qǐng)問(wèn)專票留抵可以抵扣普通票嗎,
我們給買貨方單位開(kāi)的專票和普票,在我們公司繳增值稅的問(wèn)題上是不是沒(méi)關(guān)系,專票和普票都繳百分之13的稅對(duì)嗎?
想問(wèn)下公司開(kāi)了百分之三的專票給甲方,施工隊(duì)開(kāi)了百分之一的普票給我們,現(xiàn)在預(yù)繳稅款的會(huì)可以拿百分之一的普票進(jìn)行抵扣嗎
對(duì)方上個(gè)月給我們公司開(kāi)了一張專票和一張普票,我公司都還沒(méi)入賬,現(xiàn)在對(duì)方要給我們退款,讓我公司把專票和普票都給他退回去,我知道專票我要給他退回去他去開(kāi)紅字發(fā)票,普票也要給他退回去嗎?是不是普票不用給他退???有相關(guān)的規(guī)定嗎
老師,我們公司是商業(yè)企業(yè),銷售貨物13%的稅率,進(jìn)項(xiàng)收到的是增值稅專用發(fā)票,我們的客戶要求我們開(kāi)增值稅普通發(fā)票給他們。請(qǐng)問(wèn)我們銷售出去開(kāi)專票和普票的區(qū)別在哪里呢?
所得稅自營(yíng)出口收入,是按開(kāi)票收入填寫嗎?
23年的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有做延期收匯報(bào)告,那后期收到中信保賠付款,視同收匯了,這個(gè)報(bào)告還需要做嗎?
老師,我們單位項(xiàng)目驗(yàn)收,來(lái)的五位專家,每人專家評(píng)審費(fèi)是1000元,現(xiàn)在給各位專家打款,他們給提供發(fā)票,有的開(kāi)非學(xué)歷教育~項(xiàng)目評(píng)審費(fèi),有的開(kāi)其他咨詢服務(wù),到底開(kāi)什么內(nèi)容老師,哪個(gè)對(duì)
公司給個(gè)人轉(zhuǎn)的款怎么寫分錄
老師,這個(gè)怎么填?主要是我們工資都是不統(tǒng)一發(fā)放,就有些員工急用錢就借沒(méi)有經(jīng)過(guò)應(yīng)付職工薪酬,都是計(jì)入其他應(yīng)收款—個(gè)人。到清理每個(gè)月工資尾數(shù)統(tǒng)一發(fā)放的時(shí)候再?gòu)钠渌麘?yīng)收款——個(gè)人來(lái)沖應(yīng)付職工薪酬,這樣子就是實(shí)際支付給員工的工資如果只取應(yīng)付職工薪酬——工資薪金的借方就會(huì)少很多。
老師,*金融服務(wù)*售后回租租金利息 這個(gè)按照什么申報(bào)印花稅
月底出口,報(bào)關(guān)單出了退稅聯(lián)沒(méi)出,這部分開(kāi)票但報(bào)不了出口退稅,這部分怎么處理,量大的話會(huì)比較亂
老師,我司是小規(guī)模納稅人,賬上的電腦提完折舊了,有預(yù)計(jì)凈殘值,現(xiàn)在想把固定資產(chǎn)電腦賣掉,賬務(wù)處理怎么做?需要按多少稅率繳稅?
老師,如果公司買了雇主責(zé)任險(xiǎn),哪天發(fā)生了工傷,受傷員工要告企業(yè),賠償費(fèi)用,那訴訟費(fèi)用和律師由誰(shuí)承擔(dān)
老師,出去跑業(yè)務(wù)的住宿費(fèi)怎么走賬,稅前抵扣能抵扣多少
如果我們收到的普票呢,是不是就不能抵扣稅款???
是的,一般是不能,旅客運(yùn)輸,和農(nóng)產(chǎn)品例外,
旅客運(yùn)輸指的是哪種?我知道能抵扣9%的是飛機(jī),輪船,火車,還有別的嗎?
還想問(wèn)問(wèn)老師比如我這個(gè)月成本票夠用了,不抵扣那么多,留下個(gè)月抵扣,發(fā)票抵扣有期限嗎?最長(zhǎng)多久???
抵扣9%的是飛機(jī),輪船,火車 還有滴滴,電子普通發(fā)票,和這個(gè)地鐵那個(gè)電子普通發(fā)票,沒(méi)有期限了,你這個(gè)沒(méi)有認(rèn)證做借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,不含稅部分還需要做的賬上哈