您好,是的,您這樣處理是正確的
老師小規(guī)模納稅人開出發(fā)票借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,然后把發(fā)票粘貼后面, 等回款了做借銀行存款貸應(yīng)收賬款把銀行回單粘貼后面,是這樣嗎?
銷售貨物,發(fā)票到了,款未到 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 后面款到了然后 借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款 這兩個(gè)分錄對(duì)嗎老師
小規(guī)模代開專票作廢重開 應(yīng)收 借:應(yīng)收賬款100 貸:主營收入98 應(yīng)交稅費(fèi)3 繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)3 貸:銀行存款3 作廢沖銷 借:應(yīng)收賬款100 貸:主營收入97 應(yīng)交稅費(fèi)3 重開 借:應(yīng)收賬款97 貸:主營收入 應(yīng)交稅費(fèi)3 交增值稅 借:應(yīng)交增值稅3 貸:銀行存款3 作廢發(fā)票稅款退回 借:銀行存款3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)3 這個(gè)步驟對(duì)嗎
你好老師,請(qǐng)問小規(guī)模先開發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄,借:應(yīng)收賬款**單位:貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。后期收到款的會(huì)計(jì)分錄,借:銀行存款,貸應(yīng)收賬款**單位。一般納稅人先開發(fā)票會(huì)計(jì)分錄是借:應(yīng)收賬款**單位,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅),一般納稅人請(qǐng)問后期收到款的會(huì)計(jì)分錄是?
物業(yè)小規(guī)模公司需要把每月出的賬單先做賬嗎?借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 —未開票收入 應(yīng)交稅費(fèi) ,做未開票收入報(bào)稅,然后等業(yè)主來交款時(shí)借銀行存款貸應(yīng)收賬款,如果有開發(fā)票的先沖紅未開票收入再記發(fā)票收入,這個(gè)流程對(duì)嗎?大神指教一下
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?