學(xué)員你好,做一筆紅字分錄 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本勞務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減 貸 應(yīng)付職工薪酬 再做一筆調(diào)整分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師,我們公司做消防檢測(cè)維保的,公司發(fā)生的,公司檢測(cè)的收入,不產(chǎn)生材料,做的分錄借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)分錄對(duì)不?那工資月底工資正常還要計(jì)提,這個(gè)怎么辦
老師,我們保安公司,一般納稅人,開(kāi)差額發(fā)票,季度結(jié)款。我們給保安還是按月結(jié)算。我之前每月都正常計(jì)提了工資 做分錄 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 。但是到我開(kāi)發(fā)票時(shí),我又多做了一個(gè)確認(rèn)成本差額的分錄 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本勞務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減 貸 應(yīng)付職工薪酬(此處的金額和上一個(gè)分錄一致)。老師我是不是做重復(fù)了啊,我想調(diào)賬,應(yīng)該怎么改呢
#提問(wèn)#老師,你好!比如合同簽訂10000元,包含代收代之的工資社保9500元,500元是我公司的服務(wù)費(fèi),我們開(kāi)了一張差額征收的專(zhuān)票,我寫(xiě)分錄:借:應(yīng)收賬款 10000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 9523.81,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 476.19, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 9047.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 452.38 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 7000 應(yīng)付職工薪酬-社保 2500元,我這樣算出來(lái)的收入與發(fā)票統(tǒng)計(jì)上及稅控盤(pán)里的收入9976.19有出入的?不一致,老師麻煩幫我指導(dǎo)一下,我是哪里錯(cuò)了?
你好 借:銀行存款 9982 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9506.67 應(yīng)交稅金—增值稅475.33 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 9030.48 應(yīng)交稅金—增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減)451.52 貸:應(yīng)付職工薪酬(或者銀行存款)9482 你好老師,看到您回答一個(gè)同學(xué)差額開(kāi)票的分錄,我想問(wèn)您下。這個(gè)收入我們開(kāi)具了普通發(fā)票,成本的票開(kāi)嗎??
園林綠化工程項(xiàng)目,我們是承包方,工程分階段結(jié)算,支付該階段60%的款項(xiàng),已經(jīng)完成第一階段,成本費(fèi)用分錄我做的是借工程施工-苗木、直接人工工資等科目 貸應(yīng)付賬款,應(yīng)付職工薪酬等科目,現(xiàn)在開(kāi)票20萬(wàn)了,開(kāi)票我做的分錄是借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi),成本結(jié)算分錄怎么做呢?
老師,工商年報(bào)填寫(xiě)資產(chǎn)總額是填寫(xiě)1-12月資產(chǎn)負(fù)債表的總數(shù)相加嗎?還是看12月的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額
老師,請(qǐng)問(wèn)新媒體服務(wù)行業(yè)有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
老師,電商行業(yè)有什么稅務(wù)優(yōu)惠政策嗎?
當(dāng)年的付款,次年才收回成本發(fā)票,那這筆成本費(fèi)用應(yīng)該扣除在當(dāng)年還是次年
問(wèn)下老師,為什么運(yùn)輸費(fèi)不計(jì)入設(shè)備成本再*10%抵扣應(yīng)納稅額?
您好,老師, 不是當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)下月再計(jì)提折舊,當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月仍計(jì)提嗎 為什么這道題C選項(xiàng)還是對(duì)的呢
匯算清繳時(shí),長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)應(yīng)該填在哪
老師,供應(yīng)商給的溢價(jià)計(jì)入什么科目呢,比如是進(jìn)了100000萬(wàn)的貨,23年的溢價(jià)是3萬(wàn),實(shí)際支付貨款時(shí)只支付了7萬(wàn)。
持票方把電子銀行承兌匯票背入我公司,且對(duì)方銀行帳戶(hù)顯示了我公司的名稱(chēng)。但我公司帳戶(hù)上查詢(xún)不到背書(shū)轉(zhuǎn)讓記錄及簽收記錄。是否可以認(rèn)為我公司沒(méi)有簽收。但開(kāi)票銀行同樣顯示了我公司的名稱(chēng)。
公司零申報(bào)稅人員采集怎樣輸入
老師,跨月了也可以調(diào)整是嗎?我可以把之前做錯(cuò)的都在這個(gè)月里面調(diào)回來(lái)
學(xué)員你好,沒(méi)跨年都可以調(diào)整
老師,那這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減的金額是怎么算的
學(xué)員你好,就是你原分錄的這個(gè)金額