你好,公司招待客戶發(fā)生足浴保健發(fā)生的費用 借:管理費用——業(yè)務(wù)招待費,貸:庫存現(xiàn)金等科目?
老師,請問資產(chǎn)期末數(shù)據(jù)和負(fù)債所有者權(quán)益不平衡這個去找哪里呢?
老師,我們今天做了首單出口報關(guān)發(fā)貨,電子稅務(wù)局出口退(免)稅備案還沒做,因為基本戶信息表還沒做備案,后面的備案不了,基本賬戶信息表明天下午才能拿到,會影響首次退稅嗎?
老師,已經(jīng)申報的企業(yè)所得稅申報數(shù)據(jù)填錯了怎么辦?
老師,一直是定期定額征收的個體工商戶,且一直沒做過賬,25年3季度改為查賬征收,需要做賬嗎,怎么做
公司是一般納稅人,應(yīng)交稅費原來的稅務(wù)會計全是按小規(guī)模納稅人繳納的,稅務(wù)這幾天查賬讓27號之前把全年的全部補上,我是內(nèi)賬會計用的是軟件做賬,如果是上月計提我得去反結(jié)賬還得去拆憑證,我想請問我把少計提的做到這個月,應(yīng)交做到下個月可以嗎?就是銀行存款會對不上,還是反結(jié)賬到上月去補計提?
請問老師,23年的企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)完成了,需要更正23年的季度所得稅報表需要怎么操作
計提工資,個稅,公積金,和發(fā)放工資應(yīng)該如何做賬
老師,什么行業(yè)什么情況下采用成本毛利率核算法核算成本
老師你好,單位發(fā)放的取暖費并入到當(dāng)月工資薪金一次扣除個稅,還是可以分?jǐn)偟?個月的供暖期,謝謝
老師,這個公司拿過來資產(chǎn)負(fù)債表今年就是沒數(shù),為啥以后申報的企業(yè)稅都是資產(chǎn)總額有10.24萬呢,那我接下來應(yīng)該咋弄呢
是2019年的普票
你好,2019年的普票,現(xiàn)在入賬的話,賬務(wù)處理是 借:以前年度損益調(diào)整——管理費用——業(yè)務(wù)招待費,貸:庫存現(xiàn)金等科目?
這個分錄寫了還需要寫其他分錄嗎
還有我們沒有設(shè)置這個科目
你好,還需要做這個分錄 借:利潤分配—未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整——管理費用 沒有設(shè)置這個科目(以前年度損益調(diào)整),應(yīng)當(dāng)增加這個科目設(shè)置才是的