您好,您1月份的稅基是什么意思
A公司小規(guī)模截止8月份利潤總額11萬。9月開了100萬發(fā)票。費用2萬。 B公司小規(guī)模截止8月分利潤總額80萬。9月開票13萬,費用1.5萬。 C公司一般納稅人,截止8月份利潤總額虧損7萬。9月開票100萬,沒有費用 老師那我下個季度申報企業(yè)所得稅的金額是多少,繳費比例是%?
老師好,目前截止到現(xiàn)在,我12月份開了票168萬,本月成本費用票是10萬,11月利潤表的本年累計凈利潤是虧損65萬,那我1月份企業(yè)所得稅的稅基是168—65—
你好..如果一個企業(yè)2020年未分配利潤是-14000..一直沒有業(yè)務..2022年9月份開了一張銷售發(fā)票....28萬...11月份準備注銷...10月份填企業(yè)所得稅..里面的營業(yè)成本沒有是0..利潤是28萬...能不能扣減之前年度的虧損..等于10月份申報的企業(yè)所得稅利潤是28萬-14萬
截止到11月份利潤表本年累計數(shù)利潤總額是26萬,繳納個人經(jīng)營所得稅3.1萬,匯算清繳時需要納稅調(diào)增的金額是48萬,如果想?yún)R算清繳不在繳稅,繳納的3.1萬我不退稅,12月利潤表利潤總額是多少
你好老師,我12月做賬有利潤50萬,且本年利潤累計100萬,報企業(yè)所得稅的時候彌補上年虧損100萬,不需要交所得稅。那我本年有100利潤需要在賬里計提所得稅費用么?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)兀皇菣C構所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師好,就是計算企業(yè)所得稅的稅的基數(shù)
您好,是年度匯算清繳,您的理解非常正確。168-10-65
老師好,是1月份申報企業(yè)所得稅,那也就是可以理解為是這一年的利潤吧?
您好,是10-12月的利潤,在匯算清繳是全年數(shù)據(jù)
那我申報10—12月的利潤是不就不能把這65萬減去了?那我申報1月份的企業(yè)所得稅基數(shù)是多少了?是不要預交所得稅了?
我想了想,填企業(yè)所得稅申報表是按利潤表的本年累計數(shù)填列的,那申報1月的企業(yè)所得稅,也就是這一年的利潤,對吧老師!
您好,季度企業(yè)所得稅是累計金額,即全年應納稅所得額計算的應納稅額減去當年已納稅額。
那就是我1月申報的時候,是168萬—65萬—10萬=93*5%=4.65萬。 我在4月份預交過4000的企業(yè)所得稅,再把這4000減掉了,就交4.25要的企業(yè)所得稅,是嗎老師
您好,根據(jù)您的描述,您的處理非常正確。
謝謝老師,開出去票是168,計算時是要把稅剔除了的吧?
那就是我1月申報的時候,是168萬—65萬—10萬=93*5%=4.65萬。 我在4月份預交過4000的企業(yè)所得稅,再把這4000減掉了,就交4.25要的企業(yè)所得稅,是嗎老師 就上邊這個問題,要交的4.25萬,需要 減 資產(chǎn)負債表 年初數(shù) 未分配利潤虧損的2萬元嗎? 師,資產(chǎn)負債表年初數(shù)的未分配利潤有—2萬,
您好,彌補虧損金額看上年度匯算清繳報表,不看資產(chǎn)負債表
非常感謝您老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
老師好,彌補虧損是1月份申報的時候就彌補呢?還是年度匯算清繳的時候才彌補呢?
您好,應當是季度申報就可以