你好,這個季度的時候是需要的。
你好..比如2020年盈利2萬.2021年虧損了10萬..2022年前兩個季度沒有營業(yè)..第三個季度有利潤12萬..第三季度我計提了所得稅12*12.5/100*0.2的所得稅..但是我申報季度所得稅報表的時候..它那個彌補以前年度虧損自動帶出來的8萬...報表里顯示12-8=4萬*12.5/100*0.2 那我計提是按那個計提
本年利潤有50幾萬,但是要彌補以前年度的虧損 所以不用交所得稅,需要計提企業(yè)所得稅嗎
老師如果23年會計利潤負數(shù)100萬 稅法會計利潤?100?調(diào)整20=-80萬,那在24年5月匯算清繳時,企業(yè)所得稅不叫哈,還有那個彌補虧損,是會計利潤,還是稅法利潤,
你好老師,我12月做賬有利潤50萬,且本年利潤累計100萬,報企業(yè)所得稅的時候彌補上年虧損100萬,不需要交所得稅。那我本年有100利潤需要在賬里計提所得稅費用么?
一月份申報經(jīng)營所得時有利潤20萬用彌補以前年度虧損,補上沒交稅,2月利潤表本月合計虧歲3萬,現(xiàn)在利潤表本年累計是盈利17萬,這個月怎么申報經(jīng)營所得
出口報關(guān)一季度漏報的能在三季度補報嗎?
個體戶做賬也要求零星開支必須有發(fā)票或者個人信息全的收據(jù)才能抵扣嗎?
老師,從農(nóng)戶那里收購的生豬,可以開具9%增值稅專用發(fā)票嗎
老師,問一下廚房每天采購的食材,月底結(jié)賬,對方開發(fā)票直接開一個總數(shù)可以嗎?沒有明細
2019年我單位和某市水利局簽訂10萬合同,我單位開具了發(fā)票10萬,收款8萬,水利局欠款2萬,水利局現(xiàn)在和我們簽署了一個減免債務(wù)的意向書,希望我們減免1萬,只支付1萬 現(xiàn)在我能不能把10萬發(fā)票沖紅重開9萬,對方會計說她不想翻以前憑證,已經(jīng)記賬了票不想動了,我答復他是我依然沖紅重開,她愿意記賬就記。不記也行。
老板是公司實際管理者,但是沒有領(lǐng)工資沒交個稅,那老板拿有實名的火車票發(fā)票報銷真實的差旅費,但實際打款給了法人的賬戶(法人是他老婆),這種要怎么處理合規(guī)
老師,我在申報個稅,綜合所得申報工資薪金所得里的社保公積金是只填寫員工繳納的部分嗎?如果只填本期收入,會不會自動抓取電子稅務(wù)局已經(jīng)繳納的社保數(shù)據(jù)?
老師,企業(yè)如果不符合小微企業(yè)335選擇的話。還可以通過控制挽回嗎
老板拿火車實名制的差旅費真實發(fā)票報銷,實際報銷打款給了法人老板老婆的賬戶,(老板沒有在公司領(lǐng)工資),這種怎么處理合規(guī)呢
應交稅費的填列方式,
那計提了我下個月怎么做賬,我也沒交啊
你好,是這樣子的,你看你的記錄申報表上面有沒有彌補,正常來說記錄申報表是不彌補的。
就是有彌補,我看了
你好,如果季度有彌補的話,你直接按照申報表上面的所得稅來計提。
申報表上是0,那就不用計提了么?
你好,是的,你不用交就不用計提了。