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你好老師,我12月做賬有利潤50萬,且本年利潤累計100萬,報企業(yè)所得稅的時候彌補上年虧損100萬,不需要交所得稅。那我本年有100利潤需要在賬里計提所得稅費用么?

2025-01-08 10:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-08 10:45

你好,這個季度的時候是需要的。

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快賬用戶6782 追問 2025-01-08 10:46

那計提了我下個月怎么做賬,我也沒交啊

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齊紅老師 解答 2025-01-08 10:47

你好,是這樣子的,你看你的記錄申報表上面有沒有彌補,正常來說記錄申報表是不彌補的。

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快賬用戶6782 追問 2025-01-08 10:48

就是有彌補,我看了

就是有彌補,我看了
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齊紅老師 解答 2025-01-08 10:52

你好,如果季度有彌補的話,你直接按照申報表上面的所得稅來計提。

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快賬用戶6782 追問 2025-01-08 10:53

申報表上是0,那就不用計提了么?

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齊紅老師 解答 2025-01-08 10:55

你好,是的,你不用交就不用計提了。

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你好,這個季度的時候是需要的。
2025-01-08
你好你如果系統(tǒng)上不用繳了,你就不用計提
2024-01-15
這個不需要交企業(yè)所得稅的, 第二個預繳就可以抵扣,彌補虧損。
2021-12-20
可以先彌補之前年度的虧損的,不需要繳納
2020-10-16
還是可以彌補以前年度的虧損
2025-03-10
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