你好,這個(gè)季度的時(shí)候是需要的。
你好..比如2020年盈利2萬(wàn).2021年虧損了10萬(wàn)..2022年前兩個(gè)季度沒(méi)有營(yíng)業(yè)..第三個(gè)季度有利潤(rùn)12萬(wàn)..第三季度我計(jì)提了所得稅12*12.5/100*0.2的所得稅..但是我申報(bào)季度所得稅報(bào)表的時(shí)候..它那個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損自動(dòng)帶出來(lái)的8萬(wàn)...報(bào)表里顯示12-8=4萬(wàn)*12.5/100*0.2 那我計(jì)提是按那個(gè)計(jì)提
本年利潤(rùn)有50幾萬(wàn),但是要彌補(bǔ)以前年度的虧損 所以不用交所得稅,需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
老師如果23年會(huì)計(jì)利潤(rùn)負(fù)數(shù)100萬(wàn) 稅法會(huì)計(jì)利潤(rùn)?100?調(diào)整20=-80萬(wàn),那在24年5月匯算清繳時(shí),企業(yè)所得稅不叫哈,還有那個(gè)彌補(bǔ)虧損,是會(huì)計(jì)利潤(rùn),還是稅法利潤(rùn),
你好老師,我12月做賬有利潤(rùn)50萬(wàn),且本年利潤(rùn)累計(jì)100萬(wàn),報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候彌補(bǔ)上年虧損100萬(wàn),不需要交所得稅。那我本年有100利潤(rùn)需要在賬里計(jì)提所得稅費(fèi)用么?
一月份申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)有利潤(rùn)20萬(wàn)用彌補(bǔ)以前年度虧損,補(bǔ)上沒(méi)交稅,2月利潤(rùn)表本月合計(jì)虧歲3萬(wàn),現(xiàn)在利潤(rùn)表本年累計(jì)是盈利17萬(wàn),這個(gè)月怎么申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得
老師您好,請(qǐng)問(wèn)因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開(kāi)具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒(méi)有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒(méi)看出來(lái)是哪里出來(lái)的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
那計(jì)提了我下個(gè)月怎么做賬,我也沒(méi)交啊
你好,是這樣子的,你看你的記錄申報(bào)表上面有沒(méi)有彌補(bǔ),正常來(lái)說(shuō)記錄申報(bào)表是不彌補(bǔ)的。
就是有彌補(bǔ),我看了
你好,如果季度有彌補(bǔ)的話,你直接按照申報(bào)表上面的所得稅來(lái)計(jì)提。
申報(bào)表上是0,那就不用計(jì)提了么?
你好,是的,你不用交就不用計(jì)提了。