你好;? ? 你實(shí)際是為什么要調(diào)增那么大金額? ?
如果19年利潤表利潤總額累計(jì)全年是-100萬,19年匯算清繳納稅調(diào)增2萬,則納稅調(diào)整后所得是-98萬,假如20年一季度利潤總額是120萬,那我計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)是用120-100=20萬計(jì)算預(yù)交所得稅,還是用120-98=22萬計(jì)算預(yù)交所得稅?
12月所得稅預(yù)繳以前會計(jì)按4%填的利潤總額,比利潤表上的利潤總額高幾十萬,多預(yù)繳了兩萬多所得稅,現(xiàn)在匯算清繳要怎么辦,按實(shí)際填要退稅兩萬多,稅局會退嗎?會過來查賬不
老師,如果今年12月末利潤總額是負(fù)數(shù)200萬,明年匯算清繳時(shí),招待費(fèi)需要調(diào)增20萬。那20萬的25%是5萬稅金還需要繳納嗎?
個(gè)人經(jīng)營所得稅1至11月已經(jīng)預(yù)繳3萬,11月利潤表上本年累計(jì)金額的利潤總額是263146,12月利潤表上本年累計(jì)金額的利潤總額是441271,12月應(yīng)納稅所得額是178125嗎
截止到11月份利潤表本年累計(jì)數(shù)利潤總額是26萬,繳納個(gè)人經(jīng)營所得稅3.1萬,匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增的金額是48萬,如果想?yún)R算清繳不在繳稅,繳納的3.1萬我不退稅,12月利潤表利潤總額是多少
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師您好,我日常整理裝訂進(jìn)項(xiàng)稅抵扣發(fā)票,是按發(fā)票記賬日期整理裝訂還是按發(fā)票抵扣日期整理裝訂
福利費(fèi)有51萬,工資總額71萬需要調(diào)出來41萬
工資總額是不是只是應(yīng)付職工薪酬工資,不包括福利費(fèi)社保公積金部分對嗎
你好;? ?那么大金額 ; 你調(diào)增后 那你這樣會多繳納所得稅的 ; 你沒法不繳納稅費(fèi)哈? ?;除非你去修改賬上數(shù)據(jù); 把福利費(fèi)少做一些? ?
12月發(fā)生的費(fèi)用挺多的,還沒入賬,我把本年利潤做到-48萬是不是就可以不繳稅也不退稅了
你好;? 那你趕緊入進(jìn)去;然后再去看? 利潤是咋回事 ; 才好判斷怎么處理 ; 是的? ?