學(xué)員您好,不是一開完就能看到的,一般到第二天才能看的到,您別著急,明天再查一下。

老師好,咨詢問(wèn)題,對(duì)方公司給我開開來(lái)不合格專票,是不是對(duì)方如果開了紅字發(fā)票后,我們這邊抵扣系統(tǒng)就看不到了,如果他們沒(méi)有處理問(wèn)題發(fā)票,抵扣平臺(tái)依然可以看出,謝謝拉
老師,對(duì)方開的專票,是不是一開完,我的平臺(tái)上就能看到呀?對(duì)方給我開了,我這沒(méi)有,我看了納稅人識(shí)別號(hào)對(duì)呀,是因?yàn)闀r(shí)間問(wèn)題嗎?
老師,一般納稅人,對(duì)方給我開了進(jìn)項(xiàng)票,這個(gè)月給我開了進(jìn)項(xiàng)票,現(xiàn)在我能在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)上看到,并抵扣嗎
老師好,為什么對(duì)方開的專票我在稅務(wù)數(shù)字賬戶勾選平臺(tái)勾選不到呢?第一次出現(xiàn)這種情況,是2022年12月13日開的,我查了我們公司抬頭、稅號(hào)等都是沒(méi)有錯(cuò)的,但是我看對(duì)方給的在開票軟件的截圖是今年1.5號(hào)報(bào)送的 到底是什么原因啊 別的都能查到
公司把車賣了,如果價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià)格,是否按照市場(chǎng)參考價(jià)格來(lái)繳稅。
老師,你好,對(duì)方給我們開的發(fā)票我們已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,后面發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,又給沖紅重新開,那我這個(gè)月認(rèn)證時(shí),這個(gè)發(fā)票又顯示著呢,我這邊改不改認(rèn)證,這個(gè)后面怎么操作
老師,我們是充電公司,我預(yù)收充電費(fèi)做的憑證是:借:銀行存款,貸:應(yīng)收帳款;退預(yù)收電費(fèi)是直接做紅字沖剩余電費(fèi),還是做成:借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款好呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育的費(fèi)用能抵扣個(gè)稅嗎?
老師好,l,公司有4名員工是通過(guò)人力資源公司發(fā)工資,我們把錢打給人力資源公司。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)能做會(huì)計(jì)科目,借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款嗎?2,如果可以的話,公司沒(méi)有給他報(bào)個(gè)稅,那么在企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上實(shí)發(fā)應(yīng)付職工薪酬借方,那就和個(gè)稅申報(bào)比對(duì)不匹配了。請(qǐng)問(wèn)可以嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減(已抵減)上個(gè)月賬上做多了,紅沖到了下個(gè)月,余額在借方,借方余額可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減(待抵減)嗎
老師,客戶回款的時(shí)候,把零頭60給抹掉了,之前發(fā)票已經(jīng)開了,導(dǎo)致金額不一致,怎么處理比較好?
11月開具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在11報(bào)10月增值稅的時(shí)候可以勾選抵消嗎?如果能抵消,請(qǐng)問(wèn)賬怎么做呢
生產(chǎn)企業(yè)erp系統(tǒng)產(chǎn)品單價(jià) 怎么維護(hù),每個(gè)月成本都不一樣
老師,公司要搬辦公室了,這幾年經(jīng)濟(jì)不景氣,老板的房子拿給公司用,免費(fèi)使用的,那么老板需要房產(chǎn)稅或者是什么稅嗎?


哦哦,好的,謝謝老師!
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