同學(xué)你好,報告你可以具體問問你們單位稅管員,按稅管員要求寫,一般他那里都有模板的。調(diào)表不調(diào)賬意思就是你們的賬不需要更改,但在進行匯算清繳的時候需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額。稅局應(yīng)該是想讓你們交些所得稅的。
現(xiàn)在是一家新公司的會計,這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報,現(xiàn)在我也給公司新開賬補做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費用不是公司的,而是老板個人負擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
老師,公司連續(xù)三年虧損,稅局要求我們列支一些不應(yīng)該進費用或者成本的出來,調(diào)減,相當于要寫個報告或者文書之類的交上去,然后調(diào)表不調(diào)賬,我有些不明白,請教一下老師,報告怎么寫,調(diào)表不調(diào)賬怎么理解?
老師,我想問下,公司去年有項費用發(fā)票,然后現(xiàn)在對方公司被稅務(wù)查出有買賣發(fā)票行為,然后我們是有實質(zhì)交易的,稅務(wù)商量讓我們認下是購買的發(fā)票,然后公司以前年度有虧損,現(xiàn)在我需要怎么做賬務(wù)和稅務(wù)報表調(diào)整這一塊,或者我需要什么動作,不太清楚這一塊,麻煩老師了
老師我想問一下資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅費和稅務(wù)局上不一樣怎么辦?我接手前任會計的賬,他有些科目數(shù)額不對。9月份應(yīng)交稅費-增值稅貸方余額為24953.54,稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會差這么多,因為我們每個月都是正常繳稅,按道理不會出錯,每個月就是開多少發(fā)票算多少銷項,抵扣多少進項就算多少進項,并且進項票也是跟著成本走的,勾多少進項就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調(diào)整,然后多記一個應(yīng)收賬款,這樣的話銷項稅不就是多了嗎?然后應(yīng)收賬款的話,如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話,我考慮提一個這個壞賬準備把它盡量沖平但是我不知道這么做對不對。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調(diào)整當月無稅收入多記一個銷項?求老師解惑,感謝
老師我想問一下資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅費和稅務(wù)局上不一樣怎么辦?我接手前任會計的賬,他有些科目數(shù)額不對。9月份應(yīng)交稅費-增值稅貸方余額為24953.54,稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會差這么多,因為我們每個月都是正常繳稅,按道理不會出錯,每個月就是開多少發(fā)票算多少銷項,抵扣多少進項就算多少進項,并且進項票也是跟著成本走的,勾多少進項就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調(diào)整,然后多記一個應(yīng)收賬款,這樣的話銷項稅不就是多了嗎?然后應(yīng)收賬款的話,如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話,我考慮提一個這個壞賬準備把它盡量沖平但是我不知道這么做對不對。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調(diào)整當月無稅收入多記一個銷項?求老師解惑,感謝
工資8000元,公司每個月承擔(dān)養(yǎng)老和醫(yī)療各多少錢
老板捐贈修理祠堂,收到的收據(jù)怎么入賬
湖南開社保需要哪些資料,有沒有流程圖
老師,深圳這邊,單位變更公積金繳存比例,降到最低5%,線上辦理要什么流程啊和資料啊
老師 公司正常報稅交稅 不給發(fā)工資屬于偷稅嗎 可以舉報嗎
一種商品,入庫(15小袋x19斤)一共是285斤900元,應(yīng)打包莜面2.5kg(57小袋),目前打包(53小袋)還剩余三斤半莜面,實際裝袋5斤,請問怎么算成本?庫存里面還有一部分,這部分要加嗎?怎么加進去?
招標行業(yè)簽訂的合同,需要繳納印花稅嗎
老師,請問辦理外匯業(yè)務(wù)大約需要多久?工行的
個人借款給公司,付利息需要發(fā)票嗎?
老師,個體戶租別人車,寫了一個私車公用無償協(xié)議,可以嗎,稅務(wù)認可嗎