您好,建議把張三借款分開做到其他應(yīng)付款
老師,請(qǐng)問其他應(yīng)收款---張三,但也收到張三的借款,是否都做在其他應(yīng)收款還是分開做其他應(yīng)付款?
老師,比如6月,張三委托公司付款給李四,做賬就是 借 其他應(yīng)收款-張三 貸銀行存款,月底用張三發(fā)票,借主營業(yè)務(wù)成本 貸 其他應(yīng)收款嗎
如何區(qū)分其他應(yīng)收和其他應(yīng)付,例如支付一筆款項(xiàng),貸銀行存款,借其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付,又比如收到一張發(fā)票,借費(fèi)用,貸其他應(yīng)收還是是其他應(yīng)付
其他應(yīng)付款—張三期末余額在10萬借方,是不是可以調(diào)整成其他應(yīng)收款—張三借方 借:其他應(yīng)收款—張三 10萬 貸:其他應(yīng)付賬款—張三 10萬
老師,其他應(yīng)收款二級(jí)明細(xì),是寫其他應(yīng)收款——張三,還是寫其他應(yīng)收款——房租押金,哪個(gè)對(duì)?
老師,這個(gè)怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號(hào)有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財(cái)務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財(cái)務(wù)該如何入賬
研發(fā)費(fèi)用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整不允許加計(jì)扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
這道題選 b 吧對(duì)嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬,年報(bào)需要更正嗎
老師每個(gè)季度都分紅的單位,對(duì)匯算清繳有影響嗎
變動(dòng)成本法下和完全成本法下稅前利潤都怎么計(jì)算?計(jì)算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對(duì)吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
這樣的話,兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄都有余額的
是的,這個(gè)是兩個(gè)不同性質(zhì)的分錄。 實(shí)務(wù)中,你想要把借款做進(jìn)? 其他應(yīng)收款科目,合在一起也可以。
好的,謝謝
不用謝,祝工作順利