你好,你們借別人的錢,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,只要是你欠了別人的,都是其他應(yīng)付款貸方 發(fā)生一筆費用,你們沒有付錢的,借管理費用,貸其他應(yīng)付款。
個人歸還借款存入銀行 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款 是用其他應(yīng)收還是應(yīng)付
如何區(qū)分其他應(yīng)收和其他應(yīng)付,例如支付一筆款項,貸銀行存款,借其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付,又比如收到一張發(fā)票,借費用,貸其他應(yīng)收還是是其他應(yīng)付
老師好,“借:銀行存款 10 貸:其他應(yīng)付款/其他10 借:其他應(yīng)付款/其他10 貸:其他應(yīng)收款10” 這個10元收款之前掛的是其他應(yīng)付,后來把其他應(yīng)付沖銷掉,那還剩下的銀行存款和其他應(yīng)收款還在賬上需要消掉么?
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收/其他應(yīng)付銀行,用其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收
1.對方還我公司錢,分錄:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款? 2. 我借錢給對方,借:其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長期應(yīng)付款到年末未確認(rèn)融資費用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長期應(yīng)收款涉及的未實現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
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老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運營一個商業(yè)廣場,其中商鋪租金,物業(yè)費,供冷/供暖費用,設(shè)備維修維護費,停車費等等,全都是這個物業(yè)公司收費,開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費外,其他的幾項費用,開票時可以備注具體的費用名稱及繳費區(qū)間)嗎?比如供冷費 (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
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老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實繳出資義務(wù)同時溢價的部分資金也能作為A的實繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
比如,你們待會把錢借給別人,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,這個是你欠別人的錢。
就是一筆服務(wù)費,付給一個公司,那就是借其他應(yīng)付款,貸銀行存款了?
你好,借其他應(yīng)收款貸,銀行存款相當(dāng)于借預(yù)付賬款貸銀行存款。
怎么你們不同的老師,對同一個問題回答都不一樣,另一個老師說借其他應(yīng)付
你好,你們支付給他之前掛賬了嗎?如果沒有的話,應(yīng)該是其他應(yīng)收款,你這樣做的話,其他應(yīng)付款會出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額的。
你們這每個人一個說法,都不一樣啊,其他應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額沒事嗎
其他應(yīng)付款出現(xiàn)負(fù)數(shù)需要重分類到其他應(yīng)收款,那你不如直接做賬的時候做到其他應(yīng)收款多好 你覺得呢
借其他應(yīng)付款貸銀行存款,不能說他這個分錄有問題,也對的,你收到發(fā)票之后沖其他應(yīng)付款就是了。
我就是分不清到底計入哪個,所以才問您的,等跨月收到發(fā)票肯定是要對沖的
你好 先支付給對方的,對方?jīng)]有給你發(fā)票的,借其他應(yīng)收款貸銀行存款,這個表示對方欠了你的錢,要么給你開發(fā)票,要么還錢回來的,這個理解嗎?
可以這樣理解嗎,我就都計入其他應(yīng)收,肯定是沒錯了行嗎
你先別管其他老師的回復(fù)可以嗎?
其他應(yīng)付款是一個負(fù)債類的科目 其他應(yīng)收款是一個資產(chǎn)類的科目
這些我都理解,懂
那對方到了發(fā)票之后,借管理費用貸其他應(yīng)收款就可以的,如果對方?jīng)]有給你提供服務(wù),你們給他付了錢,需要還錢回來的,就是他欠著你們單位的錢。
就是說假如我們公司先付給另一個公司錢,借其他應(yīng)收貸銀行存款,跨月收票借費用類,貸其他應(yīng)收;假如我們當(dāng)月收到另一個公司發(fā)票,未付款,借費用類 貸其他應(yīng)付款,跨月付款,借其他應(yīng)付,貸銀行存款,對嗎
對的是的是這么做。
假如后者當(dāng)月收到票,未付款,借費用貸其他應(yīng)收,這樣做行嗎,是錯的嗎
你好不能說是他錯誤,但是不準(zhǔn)確,這樣的話呢,他的其他應(yīng)收款會出現(xiàn)負(fù)數(shù),余額你還要分類到其他應(yīng)付款。
哦,那其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款科目下,會都掛同一個公司名稱嗎,假如當(dāng)月收到A公司發(fā)票,未付款,借費用貸其他應(yīng)付,下月付款,借其他應(yīng)付,貸銀行,在下月先付了A公司款項,借其他應(yīng)收,貸銀行
你好,同一個客戶用一個往來科目還是繼續(xù)用其他應(yīng)付款?
同一個客戶最好是用一個往來科目,你選擇其他應(yīng)付款的話,一直都是其他應(yīng)付款。