考試問下你稅務局那邊的口徑,我這邊兒商貿的是直接根據(jù)收入,如果是工業(yè)的,需要根據(jù)收入加購入。
一般納稅人印花稅是根據(jù)銷售合同來算,還是根據(jù)購貨合同+銷售合同金額之和來算的?
現(xiàn)在報銷售商品的印花稅是根據(jù)銷售額來報嗎?銷售合同要報印花稅,購貨合同是否也需要報呢? 這里是兩個問題,謝謝
貨物的采購和銷售,印花稅是根據(jù)采購和銷售合同來計算的嗎?那無票收入(銷售給個人,無合同)怎么計算?
印花稅是根據(jù)買賣合同繳稅,那根據(jù)我們銷售合同繳稅,還需要加上我們買別人東西的購進合同金額嗎?
樸老師, 一季度印花稅包括采購合同和銷售合同金額都要繳納印花稅嗎?還是只需要根據(jù)一季度銷售開票不含稅金額為依據(jù)繳納印花稅?
老師,招待客人住宿費開了專票子能抵進項嗎?
老師,就是24.12,有個項目,因為人員沒到場罰款1000,當時做的罰款支出,現(xiàn)在匯算清繳要調增對吧,那12月份是虧損的,調增1000,還是虧損吧,那這個調增之后,凈利潤給第四季度凈利潤不就不一樣了么,這個沒事吧
你好老師,以前年度做的暫估成本,還沒調整過來,現(xiàn)在匯算清繳應該怎么處理,賬務怎么處理,需要以前年都損益科目調整嗎
房地產公司預交增值稅申報時,讓填項目編號,項目編號跟該項目的土增稅編號一樣嗎?
讓你問老師,庫存有原材料,這月開進來固定資產的發(fā)票,考慮稅負問題,可以只勾選固定資產進項票嗎?稅負是看原材料和成品對比嗎?
有沒有規(guī)定,入職員工必須購買公司當?shù)氐纳绫??如果員工已經購買了社保,公司是否還可以購買?
做研發(fā) 已經取得實用新型的專利 后繳納的年費怎么做會計分錄,申請高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接
職工薪酬匯算清繳的時候第一行第一列工資薪金支出和個稅里面一樣還是最后的合計金額和個稅里面一樣?
做研發(fā) 已經取得實用新型的專利 后繳納的年費怎么做會計分錄,申請高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?
我們是地產公司本月開出去給貝殼中介服務費/中介代理服務費幾十萬發(fā)票,是兼職員工幫賣了房子,我們開給貝殼,再讓員工代開個人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?如果可以,是不是還要公司代扣代繳20%個稅。然后開回來的個人代開發(fā)票也是寫中介服務費?