同學你好 那還需要另外一方給你們開建設或者安裝的發(fā)票呢
老師,您好!我公司是礦業(yè)公司,但經(jīng)營范圍是石材、礦產(chǎn)品、建筑材料銷售;建筑用石加工。一般納稅人,現(xiàn)在我公司準備簽合同,是新修高速路的,合同內(nèi)容:按照對方指定的地點開采沙石料加工后再出售給對方,取不到原材料進項發(fā)票,這個合同可以申請簡易征收嗎?
請教老師,我們是一家代理營銷公司,近期跟一家地產(chǎn)開發(fā)公司合作,他們要求把代理營銷的內(nèi)容,在開票的時候開地產(chǎn)工程,例如土方之類的,這合規(guī)嗎?
老師,我是地產(chǎn)公司,現(xiàn)在作圍擋,跟一個物質(zhì)經(jīng)銷處簽的工程合同,他給開的鋼材發(fā)票,可以嗎?合同內(nèi)容和發(fā)票不一至
公司營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍是做智能化工程的,但是沒有相關資質(zhì),現(xiàn)在有個合同是掛靠別人的,給別人開的發(fā)票都是13個點即征即退的軟件發(fā)票,如果合同是按工程合同內(nèi)容簽是不是風險很大,沒有資質(zhì)可以做這種工程嗎?可以開工程類發(fā)票嗎
老師,我們是被掛靠方,把勞務和一部分輔材分包給一個勞務公司了,一般計稅,他們給我開9%的工程款發(fā)票,但是,現(xiàn)在他們感覺給我們開9%的發(fā)票稅率太高,想從這個合同里面拿出一部分合同額作為專業(yè)分包,然后作為清包工和另一個勞務公司簽合同,開3%的發(fā)票給我們,這樣可以嗎
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報?。慷胰径葲]有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
合同內(nèi)容是整個工程,包工包料,但只開鋼材發(fā)票,不可以是嗎?那他可以把合同拆分成工和料,工費去稅務局代開可以嗎
或者還有什么辦法解決這個問題
老師,盡快回復唄,著急
包工包料開的是工程發(fā)票
那他能去稅務局代開嗎
他只要能開發(fā)票 所有項目一律自開
那有啥好方法解決嗎
再找一個人開工程發(fā)票
老師,我是簡易計稅,不考慮進項稅的問題,那就是簽二份合同,一個貨物購銷合同,一個是加工和安裝嗎,或者請老師系統(tǒng)回一下具體處理方法,小白新手,越具體越好,謝謝
那就是簽二份合同,一個貨物購銷合同,一個是加工和安裝 或者單位自己進行安裝 做一個在建工程的分錄 然后計入長期待攤費用 后期攤銷進入開發(fā)成本
謝謝老師的耐心講解
不客氣 祝您工作順利 事事順心