不需要使用以前年度損益調(diào)整,沒有跨年,直接紅沖重新做就可以, 或者是貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)
老師:還是接前面一個(gè)問題,前任會(huì)計(jì)2016年漏記收入10萬(wàn),我會(huì)做以前年度損益調(diào)整的收入賬,但是應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅賬面上會(huì)多出來(lái)1萬(wàn)多稅額,可是查當(dāng)年增值稅申報(bào)表,是與實(shí)際銷售相符的,并且有繳納稅款記錄,次月財(cái)務(wù)做了計(jì)提應(yīng)交增值稅沖平的。我現(xiàn)在轉(zhuǎn)不過彎來(lái),這個(gè)增值稅銷項(xiàng)稅應(yīng)交稅額我怎么做平?紅沖?還是做以前年度損益調(diào)整?請(qǐng)老師指教做會(huì)計(jì)分錄!謝謝!
老師您好,銷售收入分錄,貸方的商品是不含稅價(jià)嗎?上個(gè)月的銷售收入分錄,貸方的價(jià)格和銷項(xiàng)稅計(jì)算錯(cuò)誤了。怎么調(diào)整呢?必須沖紅嗎?還是可以有別的調(diào)整辦法呢?直接用銷售收入*稅率,銷項(xiàng)稅多提了,用以前年度損益科目調(diào)整,可以嗎?
當(dāng)年開了去年的負(fù)數(shù)發(fā)票,沖減當(dāng)年收入,未用以前年度損益調(diào)整科目,負(fù)數(shù)發(fā)票分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸:預(yù)收賬款,沒有成本,報(bào)表勾稽關(guān)系不正確,利潤(rùn)表差一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票的不含稅銷售額,需要調(diào)整嗎?
老師,我司是銷售方,去年銷售收入100和結(jié)轉(zhuǎn)成本90,今年開了紅字專票,沖減去年的收入 沖減分錄如下: 第一步、沖收入 借:應(yīng)收賬款 -113 貸:以前年度損益調(diào)整 -100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) -13 第二步、沖成本 借:以前年度損益調(diào)整 -90 貸:庫(kù)存商品 -90年 第三步、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 10 貸:以前年度損益調(diào)整 10 請(qǐng)問,我還需要做企業(yè)所得稅的調(diào)整分錄嗎?
老師你好,有視同銷售行為,比方視同賣價(jià)100元,成本80元,銷項(xiàng)13元!會(huì)計(jì)分錄 借:銷售費(fèi)用 93元 貸:庫(kù)存商品80元 貸:銷項(xiàng)稅 13元!在年度所得稅匯算填寫A105010表時(shí),收入100,成本80元,還需要在A105000納稅調(diào)整明細(xì)表的30行其他類填寫收入和成本的差額20元嗎?
匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表怎么填寫
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個(gè)題算的時(shí)候?yàn)槭裁磸?fù)利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎怎么做
發(fā)的工資和報(bào)的個(gè)稅時(shí)間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開發(fā)票是個(gè)人開的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對(duì)方繳個(gè)稅嗎?老師指導(dǎo)一下
老師,我在填寫24年 年度財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)貸方有余額,原因是我24年整個(gè)年度沒做 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入這筆分錄,我現(xiàn)在進(jìn)24年賬套,補(bǔ)上這筆分錄行嗎,借應(yīng)交稅費(fèi) 一年增值稅金額 貸營(yíng)業(yè)外收入這樣做行嗎?
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么
公司聘用應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂的勞務(wù)合同,工資申報(bào)需要他們開發(fā)票給公司嗎
公司章程在哪兒下載呢
老師,借方呢?我們是用友網(wǎng)絡(luò)版,因?yàn)橹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入有輔助核算,不能直接用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目負(fù)數(shù)沖減。而且銷售憑證全部沖紅,憑證非常多。所以想請(qǐng)教一下,最好的辦法
沒有這個(gè)借方,你這個(gè)直接對(duì)沖不行嗎??主營(yíng)業(yè)務(wù)收入有輔助核算 這個(gè)不影響,你選擇輔助核算對(duì)應(yīng)就可以,這個(gè)貸方那這個(gè)按你輔助設(shè)置,這個(gè)對(duì)應(yīng)選擇就可以,
老師,因?yàn)殇N售憑證太多,每一筆都紅沖確實(shí)太麻煩,能不能匯總紅沖?
可以匯總沖掉,可以匯總,就是你不是設(shè)置輔助核算嗎,那這個(gè)對(duì)應(yīng)選擇輔助核算,
用一筆憑證沖差額,可以嗎?
可以,這個(gè)是可以的,可以
本來(lái)想等1月份再調(diào)整的,但是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是不能用以前年度損益
這個(gè)最好是現(xiàn)在就調(diào)整,不要跨年,