你好,漏計(jì)提的,需要補(bǔ)提的。
想問(wèn)我上個(gè)月沒(méi)有計(jì)提城建稅,這個(gè)月繳納的時(shí)候怎么做憑證呢,需要補(bǔ)提嗎
這個(gè)月交上個(gè)月的稅,交了增值稅,所得稅,還有城建稅,那我做上個(gè)月的賬時(shí)候,要計(jì)提這些稅種嗎?季報(bào)的
老師,做1月份工資憑證的時(shí)候忘記計(jì)提了,這個(gè)月可以補(bǔ)上計(jì)提嗎?如果可以憑證怎么做,謝謝
上個(gè)月沒(méi)有做計(jì)提企業(yè)所得稅,這個(gè)月交款時(shí)候還需要補(bǔ)提嗎
老師,繳納了上季度的增值稅和企業(yè)所得稅沒(méi)有上個(gè)月沒(méi)有計(jì)提,現(xiàn)在可以補(bǔ)計(jì)提嗎,計(jì)提和繳納憑證應(yīng)該怎么寫(xiě)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫(xiě)?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶(hù)手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶(hù)手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫(xiě)的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒(méi)有代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒(méi)有發(fā)票,去大廳更正的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
小規(guī)模不超過(guò)30w,也需要計(jì)提嘛
附加稅減免了也需要計(jì)提嘛
減免的不需要計(jì)提的。
不需要計(jì)提的話,分錄咋做
不需要計(jì)提了,就不需要做附加稅的分錄了
我意思繳納的時(shí)候,不需要計(jì)提嘛
你繳納什么稅?? 你前面說(shuō)的是減免附加稅,既然減免附加稅,就不需要計(jì)提做分錄了。如果繳納附加稅,就需要計(jì)提附加稅做分錄。