您好,錯誤分錄紅字沖回,按正確分錄重新做賬,涉及企業(yè)所得稅一并調(diào)整
老師原材料18年多入帳了,導(dǎo)致成本攤銷大了,現(xiàn)在需要怎么調(diào)整賬務(wù)呢?可以說一下會計分錄嗎
老師,我想問一下,這是我19年12月的一筆賬,分錄寫的暫估原材料和應(yīng)付賬款,已結(jié)轉(zhuǎn)成本,但實(shí)際卻記入了勞務(wù)成本和其他應(yīng)付款中 今年已收到票,有重復(fù)寫了原材料和應(yīng)付賬款 請問19年這筆賬,我該怎么調(diào)整? 老師,我執(zhí)行的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整的科目好像
老師,請問我公司2019年銷售了一批材料,當(dāng)時沒入帳。現(xiàn)在要補(bǔ)入賬:借:應(yīng)收賬款10萬,貸:以前年度損益調(diào)整:8.85萬,應(yīng)交稅金-增值稅:1.15萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:以前年度損益調(diào)整9萬,貸:原材料9萬,這樣做對嗎?到最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去呢?
老師 我之前同事把帳做錯了,比如我們購買了無形資產(chǎn),分批付款的,發(fā)票也是分期來的,他根據(jù)發(fā)票情況就計入主營業(yè)務(wù)成本中了,還有一部分無形資產(chǎn)提前攤銷了,所以導(dǎo)致了大量成本,我現(xiàn)在調(diào)賬的話數(shù)據(jù)跟他的差的很大,差了100多萬,等于說我資產(chǎn)比他的多了100多萬,這樣會有啥影響嗎?
老師:那前兩個月我已分別核算材料成本,加工費(fèi)成本與運(yùn)費(fèi)成本,然后相加就是總銷售成本,那我現(xiàn)在就按老師說的把加工費(fèi)等按平方分?jǐn)傊敛牧铣杀荆ň涂梢钥吹矫恳环N成品的成本),我該怎么調(diào)整已結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本呢?是按正確的結(jié)轉(zhuǎn)方式結(jié)轉(zhuǎn)一下,與原來的已入帳的銷售成本差異數(shù)再在11月份調(diào)增調(diào)減嗎?還是怎樣??,
老師,想問下研發(fā)部門采購的原材料試用結(jié)束后沒問題會轉(zhuǎn)生產(chǎn)用,那這部分原材料記去研發(fā)費(fèi)用嗎?那最后留向生產(chǎn)怎么記賬?
當(dāng)研發(fā)的內(nèi)容是迭代更新的時候,這個費(fèi)用,是計入到研發(fā)支出-費(fèi)用化,然后結(jié)轉(zhuǎn)到到研發(fā)費(fèi)用一級科目還是直接計入研發(fā)費(fèi)用。只有真正進(jìn)行研發(fā)的項目再通過研發(fā)支出科目進(jìn)行核算
老師好,給某人發(fā)了勞務(wù)費(fèi)2580元,代開發(fā)票開多少再代繳個稅?怎么入賬?
公司沒車,員工開個人車去工商稅務(wù)局辦事的燃油費(fèi),可以報銷吧?計入交通費(fèi)嗎,還是辦公費(fèi)?
我們公司有幾個人是總公司發(fā)工資,請問工商年報那幾個人要不要填進(jìn)去?
這個二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票可以抵增值稅嗎可以入固定資產(chǎn)嗎?
如果計入長期待攤的裝修款、或者改造款,達(dá)到多少金額,才計入長期待攤呢
兩年過注冊稅務(wù)師的話科目怎么搭配
老師:繼續(xù)教育中間年份有沒教育的可以補(bǔ)嗎?
報銷固定資產(chǎn)如何入賬
如果調(diào)了所得稅是現(xiàn)在就要補(bǔ)交進(jìn)來嗎
您好,是的,您的理解非常正確