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老師 我之前同事把帳做錯了,比如我們購買了無形資產(chǎn),分批付款的,發(fā)票也是分期來的,他根據(jù)發(fā)票情況就計入主營業(yè)務(wù)成本中了,還有一部分無形資產(chǎn)提前攤銷了,所以導(dǎo)致了大量成本,我現(xiàn)在調(diào)賬的話數(shù)據(jù)跟他的差的很大,差了100多萬,等于說我資產(chǎn)比他的多了100多萬,這樣會有啥影響嗎?

2022-03-07 17:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-07 17:10

你好 全額入賬對的,后面回來發(fā)票時沖無票的分錄 ,按發(fā)票入賬 就對

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齊紅老師 解答 2022-03-07 17:11

攤銷多記也可以紅沖 或者少記了可以補交的??

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你好 全額入賬對的,后面回來發(fā)票時沖無票的分錄 ,按發(fā)票入賬 就對
2022-03-07
同學(xué)你好 需要調(diào)賬的 用以前年度損益調(diào)整來做 多做的費用要調(diào)增 2.恩 這個可以的
2021-05-19
你好,相扣除就要有發(fā)票的,無發(fā)票的填在 A105000納稅調(diào)整明細表-30行-其他 里
2021-05-19
您好 把前面結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本紅沖 對應(yīng)庫存商品紅沖 然后再紅沖生產(chǎn)成本 對應(yīng)紅沖領(lǐng)用的原材料 增加庫存原材料
2023-04-02
借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款 這個數(shù)據(jù)就是收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
2020-11-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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