你好,這樣不行的,借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)付職工薪酬
老師您好!想用工資沖減暫估應(yīng)付賬款,分錄如何做好呢?
老師您好,一般做暫估的分錄怎么做,用工資費(fèi)用怎么沖減暫估的的應(yīng)付賬款,分錄又怎么做
老師您好,匯算清繳后暫估入賬成本如何調(diào)賬,是否借:應(yīng)付賬款一暫估入賬 (無票) 貸:其他應(yīng)付款一XX股東,如果不沖應(yīng)付賬款暫估數(shù)就越來越大了!謝謝!
上一年暫估分錄 借:管理費(fèi)用-預(yù)提費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款_暫估款 今年收到費(fèi)用要怎么沖減,分錄如何做呢?
老師您.代理記賬做的賬暫估入庫了幾筆材料,也不見沖暫估的,現(xiàn)在導(dǎo)致幾十萬的應(yīng)付賬款-暫估貸方余額。如何處理呢?她們的分錄借:原材料 貸:應(yīng)付賬款(暫估)
老師,財務(wù)費(fèi)用匯兌損失匯算需要調(diào)增嗎
有個員工7月來上班了十天,月薪一萬,我按1000/31*10,他說要按10000/30*10,應(yīng)該怎么算的,他是屬于工地?zé)o休的那種
小規(guī)模納稅人注銷了固定資產(chǎn)金額大交了增值稅怎么做憑證
請家權(quán)老師回答 會計處理一樣,不一樣的是匯繳的填表,一個要填一個不用填是吧
老師,請問9月份補(bǔ)交8月份和9月份社保的員工,9月份就開始繳納了,那社保中心社保查詢里面就會出現(xiàn)補(bǔ)交員工的社保信息了是嗎?是當(dāng)月就會出現(xiàn)信息嗎
請問外貿(mào)企業(yè)下報關(guān)單上面是C&F價,下面有兩條報關(guān)商品,這個換算成FOB價格,是按下面兩條商品金額按比例分,還是按下面兩條報關(guān)單的重量按比例分呀?
收到出口信用保險公司賠付的45%貨款,怎么入賬?具體賬務(wù)處理怎么做?收到的是人民幣 收到USD9683.84*45%=USD4357.73=CNY30978.22
老師,請問固定資產(chǎn)發(fā)票只拿了一半的,那計提折舊是按照發(fā)票還是按照總原值計提
老師,鋁的進(jìn)項(xiàng)能不能抵扣
收到代扣代繳的勞務(wù)個人說所得稅,憑證是不是借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個人所得稅
不能沖減應(yīng)付賬款-暫估嗎
你好,是的,這樣不符合規(guī)定的
老師,如果我前幾月做了:借主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估,這個月我想用工資來低成本(應(yīng)付賬款,)賬務(wù)如何處理好
你好,如果當(dāng)時是工資,可以這樣
老師,原來只是暫估,如果這個月想沖減暫估,如何處理好呢
你好,原來是按什么暫估的,
我們公司的成本就是工人工資,沒有成本票,所以我就暫估了應(yīng)付賬款(借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
你好,那就用應(yīng)付職工薪酬吧,