你好,這樣不行的,借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)付職工薪酬

老師您好!想用工資沖減暫估應(yīng)付賬款,分錄如何做好呢?
老師您好,一般做暫估的分錄怎么做,用工資費(fèi)用怎么沖減暫估的的應(yīng)付賬款,分錄又怎么做
老師您好,匯算清繳后暫估入賬成本如何調(diào)賬,是否借:應(yīng)付賬款一暫估入賬 (無票) 貸:其他應(yīng)付款一XX股東,如果不沖應(yīng)付賬款暫估數(shù)就越來越大了!謝謝!
上一年暫估分錄 借:管理費(fèi)用-預(yù)提費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款_暫估款 今年收到費(fèi)用要怎么沖減,分錄如何做呢?
老師您.代理記賬做的賬暫估入庫了幾筆材料,也不見沖暫估的,現(xiàn)在導(dǎo)致幾十萬的應(yīng)付賬款-暫估貸方余額。如何處理呢?她們的分錄借:原材料 貸:應(yīng)付賬款(暫估)
制造業(yè) 不知道廠里電費(fèi)車間用多少電,其他管理部,銷售部用多少電?怎么分?jǐn)傑囬g電費(fèi)呢?
老師,公司納稅申報(bào)都是代賬公司處理的,老板要我看公司一個(gè)季度報(bào)了多少稅,我能看到嗎
答案中的1.07是怎么來的?
老師,工資薪金是誰發(fā)工資誰申報(bào),那勞務(wù)派遣公司免征殘保金嗎
你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
代發(fā)工資因賬號(hào)錯(cuò)誤又退回怎么做會(huì)計(jì)分錄???計(jì)提和發(fā)放時(shí)分別做的借管理費(fèi)用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時(shí)候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時(shí):借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000??墒沁@樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請(qǐng)問要怎么做??
請(qǐng)問老師,作為一個(gè)二手車交易平臺(tái),所涉及的各種稅費(fèi),誰給誰開票,稅務(wù)處理這塊能詳細(xì)說明一下嗎?假如說如果100萬買進(jìn),100萬賣出,是不是就不涉及稅費(fèi)了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問一下法人身份信息登陸為啥會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示
老師您好。這里沒法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒用。。。。


不能沖減應(yīng)付賬款-暫估嗎
你好,是的,這樣不符合規(guī)定的
老師,如果我前幾月做了:借主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估,這個(gè)月我想用工資來低成本(應(yīng)付賬款,)賬務(wù)如何處理好
你好,如果當(dāng)時(shí)是工資,可以這樣
老師,原來只是暫估,如果這個(gè)月想沖減暫估,如何處理好呢
你好,原來是按什么暫估的,
我們公司的成本就是工人工資,沒有成本票,所以我就暫估了應(yīng)付賬款(借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
你好,那就用應(yīng)付職工薪酬吧,