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老師您好,電費我們是兩家共用,我們11月份收支發(fā)票并已抵扣怎么做分錄,在12月份另外一家要求開電費分割單給他們,,12月份已開,這個分錄又該怎么做,還有我們用的電費怎么作費用分錄如何定,麻煩老師了

2020-12-26 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-26 09:53

你好,對方的電費支付在你單位嗎?

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快賬用戶8752 追問 2020-12-26 09:54

是他們直接全部付款,我們再付給他們,但是電力公司開發(fā)票是我們公司抬頭

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快賬用戶8752 追問 2020-12-26 09:56

本來是11月份的事,但是他們12月份才讓我們開分割單的

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齊紅老師 解答 2020-12-26 09:57

你好,他們單位使用的那一部分,你不要做賬了,你直接做你自己的就行。

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快賬用戶8752 追問 2020-12-26 09:59

如果11月份的分錄我們是 借: 其他應付款--代收電費 應交稅金--應交增值稅--進項 貸:其他應付款--某公司 我們自己付款的一部分怎么寫

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快賬用戶8752 追問 2020-12-26 10:00

當時收到發(fā)票的時候,我們都抵扣了

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齊紅老師 解答 2020-12-26 10:00

你好,比如發(fā)票金額是100,稅額是三,你們自己使用的是金額90,稅額2 借管理費用90,應交稅費應交增值稅進項二貸,銀行存款92,對方?jīng)]有把錢給你,你不需要做他的部分。

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快賬用戶8752 追問 2020-12-26 10:05

我們收到發(fā)票的時候不要分錄嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-26 10:08

你好,這個就是發(fā)票的分錄。

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齊紅老師 解答 2020-12-26 10:08

勾選平臺,現(xiàn)在不都有一個有效稅額嗎?你填寫二不就可以啦。

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快賬用戶8752 追問 2020-12-26 10:19

問題是已經(jīng)全額抵扣了

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快賬用戶8752 追問 2020-12-26 10:20

他們事前也不說,到12月份才開的分割單發(fā)票

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齊紅老師 解答 2020-12-26 10:22

其他的進項轉出 借管理費用貸進項轉出

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你好,對方的電費支付在你單位嗎?
2020-12-26
你好,如果是你們繳納的電費 借應收賬款 貸生產(chǎn)成本
2024-12-29
1.當您收到其他公司的電費并收到電費發(fā)票時,應將該筆費用記入“其他業(yè)務收入”或“主營業(yè)務收入”科目,具體取決于您公司的業(yè)務性質(zhì)。會計分錄如下: 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入(或主營業(yè)務收入) 同時,您應該將該筆費用對應的增值稅記入“應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)”科目。 1.您向其他公司開具了同樣的電費發(fā)票,應將該筆費用記入“其他業(yè)務支出”或“主營業(yè)務支出”科目,同樣取決于您的業(yè)務性質(zhì)。會計分錄如下: 借:其他業(yè)務支出(或主營業(yè)務支出) 貸:銀行存款 同時,您應該將該筆費用對應的增值稅記入“應交稅費-應交增值稅(進項稅額)”科目。 1.如果您收到的電費發(fā)票是用于自己公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營,則應將該筆費用記入“管理費用-電費”科目。會計分錄如下: 借:管理費用-電費 貸:銀行存款 同時,您應該將該筆費用對應的增值稅記入“應交稅費-應交增值稅(進項稅額)”科目
2023-12-25
你好正常按照這筆業(yè)務入賬然后把錯誤的發(fā)票退回去讓對方重新開正確的。
2024-01-11
同學,正常做費用 發(fā)票,然后讓對方重新開具
2024-01-11
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