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老師我有一個問題就是工程電費這塊,我們要專票的話,他是按用電量給我們開的,我這個月一共支付了3000塊錢的電費,但是收到的專票可能才2000。我要怎么寫分錄,怎么做賬?

2023-12-05 15:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-05 15:50

那另外1000元作為預付賬款。

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快賬用戶9122 追問 2023-12-05 15:56

分錄應該怎么寫

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齊紅老師 解答 2023-12-05 16:33

借:施工成本 2000 預付賬款 1000 貸:銀行存款 3000

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快賬用戶9122 追問 2023-12-05 16:45

納稅費呢,專票

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齊紅老師 解答 2023-12-05 17:00

借:施工成本 1769.91 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)230.09 預付賬款 1000 貸:銀行存款 3000

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那另外1000元作為預付賬款。
2023-12-05
你好,計入管理費用,因為這個補助目前還不是歸你們
2021-01-08
那你這個補助就相當于是你的銷售補助呀。作為你的補助收入處理,而不是專項應付款。這如果說你沒有達成這個目標,這個補助要退回去,這個也是沖減你的這個補助收入。
2021-01-15
你們開分割單,只做自己交的部分
2023-12-19
您好,你們是按照這個做收入了等于說
2023-09-01
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