那另外1000元作為預付賬款。
你好老師,我想問一下,我們是一個小規(guī)模的公司,主營是水利工程,現(xiàn)在又兼營物業(yè)管理這一塊,代收水電費,燃氣費,而且還用我們公司的名義開出去了發(fā)票,也有收的居民的錢沒有開發(fā)票的,后期要把這個一些錢再付給水廠和電廠,但是我們收到的這些錢也開出去發(fā)票了,這個我們需要怎么做賬務處理,還有報稅是怎么報的?就是物業(yè)這塊有沒有減免稅?
我們是建筑單位,有人租用我們工地,用我們的電,我們平時交電費六毛,收他一塊二,這個要給他開發(fā)票嗎?還有房租,他給我們錢讓我們開個收據(jù)給他這怎么做賬,這是有合同,是單位這業(yè)務怎么處理
請問一下我們是供銷合作社,政府給了我們一筆十萬塊錢的補助做電商,但是要達到這么多銷量錢才能歸我們,沒達到錢就要收回去,這個我應該怎么做賬?是計入專項應付款嗎?其中因為開展電商發(fā)生的費用是計入管理費用還是沖減專項應付款嗎?
老師 你好 上月 稅務局新系統(tǒng)上線為了測試能否正常開具電子專票 讓我們開具電子發(fā)票 隨意開金額 我們就給客戶開了5塊錢得服務費 但是客戶沒有打給我們這5塊錢 我們開出的票怎么做分錄呢
老師,跟您請教個問題,去年我企業(yè)裝修,施工方用了我們水電,今年結算要付水電費給我們,要求我們開水電發(fā)票給他們,我們的經(jīng)營范圍是沒有這個水電這塊的,按說水電費只能水力電力公司開具,這種業(yè)務要怎么處理呢?
我剛入職一家企業(yè)要像銀行融資需要提供近三年財報,之前會計像銀行提供的是虛假的財務報表,我現(xiàn)在提供真實的銀行說和之前提供的不符,我現(xiàn)在有22年23年的虛假財務報表,如何在這個基礎上提供一個虛假的24年的財務報表呢?
你好!我想問一下,有人向我公司借款,還不上,我該怎么辦
業(yè)務背景: 2023年的應收款,10萬美金,其中由于質(zhì)量問題要扣除1萬美金,但是客戶一直拖欠,最后走了中信保,保險公司賠付了,5萬美金。 問題1,中信保賠付的錢需要賬務處理和是否需要涉外收申報? 問題2,后期追回的貨款,給銀行應該提供的之前客戶欠款對應的報關資料,還是沖減中信保賠付的金額? 問題3,由于客戶欠款中需要扣除1萬美金,如果正常核銷應收款,這部分未收可能是不能退稅的,所以想根據(jù)中信保保的賠付證明現(xiàn)在補做視同收匯,這樣全部的應收就可以正常退稅了,如果做視同收匯就會出現(xiàn)中信保介入后追回的錢要先沖減他們的賠付款,那收匯材料怎么提供?
旅行社代訂住宿費里面應該包含住宿費,是專票,放到差旅住宿費還是走服務費,
老師,中級財管的500題里的第三章中舉一反三的綜合題的第二問里第一小問的答案是不是錯了?
做內(nèi)帳,工資薪金需要計提嗎
你好,老師,國家規(guī)定哪條政策上面有不可以抵扣的增值稅專用發(fā)票呢?
請問我們銷售貨物給對方開13%的專票,對方給我們提供服務開6%的服務專票,金額沖抵,我們該如何報價?
公司房租無票,怎樣才能稅前扣除
老師,206題是問資本化利息支出?怎么是費用化呢?
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分錄應該怎么寫
借:施工成本 2000 預付賬款 1000 貸:銀行存款 3000
納稅費呢,專票
借:施工成本 1769.91 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)230.09 預付賬款 1000 貸:銀行存款 3000